你好,能分配到個(gè)人頭上的就要交個(gè)人所得稅。
個(gè)人所得稅,居住扣除里的住房租金扣除,如果是單位給他租的房子,這個(gè)住房租金,還可以專項(xiàng)扣減嗎?男朋友每月付1800
公司給高管租房免費(fèi)住,但是高管不想交個(gè)人所得稅,不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)嗎?怎么做賬?
公司給高管租房免費(fèi)住,但是高管不想交個(gè)人所得稅,不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)嗎?要交個(gè)稅嗎?
過年給員工發(fā)放的現(xiàn)金福利需要計(jì)入個(gè)人所得繳納個(gè)人所得稅嗎
職工將車輛出租給公司,公司承擔(dān)車輛的過路費(fèi) 燃油費(fèi) 維修費(fèi),這些費(fèi)用只能入到職工福利嗎?需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
公司將購買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個(gè)體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入怎么做
我們公司是倉儲(chǔ)公司,是小規(guī)模公司,在國內(nèi)提供倉儲(chǔ)服務(wù),與香港公司簽訂了倉儲(chǔ)服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
就是錢單位直接支付給房東,按照每人2100元的標(biāo)準(zhǔn),但是錢不發(fā)給員工手里,是需要繳納個(gè)人所得稅嗎
你好 是的交個(gè)稅的?