是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月的分錄做錯(cuò)了,做成了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)收款,正確的分錄該是借:其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。對(duì)此,我該怎么調(diào)整呢
老師您好,以前年度的收款應(yīng)該做到借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款的,但是貸方做錯(cuò)了,做成了其他業(yè)務(wù)收入了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
去年做了一個(gè)錯(cuò)誤的分錄:借:庫(kù)存商品貸:銀行存款,正確分錄是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,今年怎樣調(diào)賬做分錄
請(qǐng)問(wèn)22年會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,今年怎么調(diào)整。 錯(cuò)誤分錄:借:管理費(fèi)用-公積金720 其他應(yīng)收款19920 貸:銀行存款20640 正確的應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用-公積金10320 其他應(yīng)收款10320 貸:銀行存款20640 今年怎么調(diào)整呢
老師好,我23年做的分錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)做的是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,正確的應(yīng)該是貸其他應(yīng)收款,今年要調(diào)賬怎么做呢
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)
同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)收款 這樣
小企業(yè)準(zhǔn)則就不需要用,以前年度損益調(diào)整是吧
對(duì)的 直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
我們?nèi)ツ攴慨a(chǎn)稅交錯(cuò)了,今年又申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在到賬了,怎么做分錄呢
同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)