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老師您好,以前年度的收款應(yīng)該做到借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款的,但是貸方做錯了,做成了其他業(yè)務(wù)收入了應(yīng)該怎么調(diào)整呢

2022-12-01 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-01 15:35

你好 借 以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)付賬款??

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快賬用戶3433 追問 2022-12-01 15:37

只用做這一筆分錄嗎,是不是還要做一筆借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-12-01 15:44

是的,是這樣處理的是。

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你好 借 以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)付賬款??
2022-12-01
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2021-04-01
你好,直接把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付調(diào)整一下就是了
2022-05-17
?你好? ? ?那你就做? ?你12月結(jié)賬了沒有 ? 你現(xiàn)在是想在1月去紅沖? ??? ?
2021-01-12
是什么會計準(zhǔn)則呢
2024-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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