營業(yè)外收入—政府補助收入-征稅收入 要計入所得稅應(yīng)稅項目
老師我們是小規(guī)模納稅人,每個季度不超過30萬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入。 到月底營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
老師小規(guī)模季度開普票未超45萬,分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 營業(yè)外收入是不是這樣處理,所得稅(不含稅收入)加上營業(yè)外收入,乘以相應(yīng)稅率
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益—補貼收入
老師您好,小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入時借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,如果季度沒有超過45萬,可以享受免征增值稅的政策,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么處理
小規(guī)模納稅人做賬時有銷售收入,先借應(yīng)收賬款xx貸,主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-銷項稅,如果到季度沒有超過30萬不需交增值稅的時候,再把所要交的應(yīng)交計入營業(yè)外收入是嗎?
公司勞務(wù)派遣員工的培訓(xùn)費是否需要計入職工教育經(jīng)費?
老師我是小規(guī)模納稅人,就是我做8月份的賬我需要計提附加稅嗎?
老師好,我們給個人賠款5000,收到保險公司的4800,這個該怎么做賬呢
老師請教一下社保招工,合同期限,有固定,無固定。這兩個選那個哈,
老師您好,公司領(lǐng)導(dǎo)的朋友有個實用新型專利,想通過公司給他過一下賬,如果只是對公過賬,那邊開發(fā)票,然后又對私把錢轉(zhuǎn)回,這個專利不過戶,對公司這邊有什么影響嗎?
老師您好,麻煩問一下,21年開出的增值稅專用發(fā)票,因開票錯誤對方一直沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我們能開紅字發(fā)票嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在需要調(diào)整24年12月收入,我需要更改24年增值稅申報表,我的憑證是做到當(dāng)期,通過以前年度調(diào)整科目做的憑證,我24年的財務(wù)報表需要更改嗎,都需要改哪些
餐廳的量本利平衡點怎么算[抱拳R][抱拳R]只有內(nèi)向報表,內(nèi)帳利潤表上有營業(yè)收入,食材和酒水合計數(shù),費用合計,這利潤表的凈利潤算法是營收-食材和酒水合計-費用合計凈利潤。按照這個報表數(shù)據(jù),怎么算量本利平衡點?
老師在3月份做銷售收入賬時把應(yīng)交稅費—銷項稅額,和主營業(yè)務(wù)收入金額同時記一樣的數(shù)字了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費銷項稅額多了出現(xiàn)余額了,在9月份做賬發(fā)現(xiàn)了這個問題可以直接沖減調(diào)整過來嗎?
請問做旅游用品的制造業(yè),進(jìn)來的紙箱包裝用的,入什么科目?還有縫紉機線入什么會計科目?
就是減免的這部分增值稅還需要繳納所得稅唄
對的是這個樣子的