您好 因?yàn)?元的成本是在2023年的利潤(rùn)表里面 您現(xiàn)在調(diào)賬到了2024年 所以本年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加了-1元 如果不體現(xiàn)到今年的話 用以前年度損益調(diào)整科目代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目調(diào)整
利潤(rùn)形成業(yè)務(wù)1 1、本月?lián)p益類賬戶余額:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000元,其他業(yè)務(wù)收入3000元,營(yíng)業(yè)外收入800元;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本180000元,其他業(yè)務(wù)成本2,500元,營(yíng)業(yè)外支出3600元,稅金及附加2200元,管理費(fèi)用56 000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2 450元,銷售費(fèi)用18250元。 (1)編制損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算本月實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)總額。 (3)計(jì)算本月所得稅(稅率25%),并編制計(jì)提所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄。 2、結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)600000元。
2021年12月會(huì)計(jì)分錄 借:庫(kù)存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 但是2022年1月付款收到合同和發(fā)票是1100,銀行付款也是1100元 那么我2022年1月份應(yīng)該怎么調(diào)整?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫(xiě): 1、當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當(dāng)月收到票: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
2023年12月計(jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2元 貸其他應(yīng)付款 2元 2024年1月紅沖12月計(jì)提的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-2元 貸其他應(yīng)付款-2元 1月 按照實(shí)際金額重新寫(xiě)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1元 貸:銀行存款1元 發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)報(bào)表 本年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加了1元,但實(shí)際是23年的成本,是不是分錄哪里錯(cuò)了?
老師想去高新企業(yè)上班?對(duì)高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
電商小規(guī)模公司采購(gòu)一批快遞盒用于包裝,可否直接入銷售費(fèi)用,還是先入材料,然后領(lǐng)多少轉(zhuǎn)多少銷售費(fèi)用
學(xué)霸導(dǎo)師m10激活碼忘了
答案為什么是A 不是利用到期收益率求債務(wù)資本成本。不是讓未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于籌資凈額嘛 不應(yīng)該是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛
老師,我們計(jì)提7月的工資8月發(fā)放,也在8月申報(bào)個(gè)稅,這樣對(duì)嗎
折舊年限是按照稅法規(guī)定還是按照會(huì)計(jì)規(guī)定?
老師,請(qǐng)問(wèn)房土兩稅是幾月份申報(bào)了?
老師,交個(gè)稅的時(shí)候不能選擇三方支付,請(qǐng)問(wèn)是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來(lái)票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
2024年1月紅沖12月計(jì)提的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-2元 貸其他應(yīng)付款-2元 1月 按照實(shí)際金額重新寫(xiě)分錄 借:以前年度調(diào)整損益1元 貸:銀行存款1元 是這樣嗎?
2024年1月紅沖12月計(jì)提的 借:以前年度損益調(diào)賬-2元 貸其他應(yīng)付款-2元 1月 按照實(shí)際金額重新寫(xiě)分錄 借:以前年度調(diào)整損益1元 貸:銀行存款1元 這樣的話 不影響2024年的利潤(rùn)表哈