你好,可以補上的,借庫存商品100 貸,應(yīng)付賬款100, 借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品100。
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師:請問一下,現(xiàn)在已做錯分錄,1、計提時多計提成了庫存商品80、應(yīng)付賬款80; 2、付款時應(yīng)付賬款未做營業(yè)外支出--稅費80轉(zhuǎn)出; 3、在保持庫存商品1000元不變的情況下,如何調(diào)分錄?(目前庫存商品少80、銀行存款又多付80、應(yīng)付賬款多計80)" 現(xiàn)做的分錄:(1)計提:借庫存商品10800,貸:應(yīng)付賬款1080(含稅費80,是給供應(yīng)商開票的稅點,不計增值稅里面) (2)付款:借應(yīng)付賬款1080、貸銀行存款1080 (3)銷售:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000 (4)多付稅費 借營業(yè)外支出--稅費80、貸銀行存款80
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
2021年12月會計分錄 借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 但是2022年1月付款收到合同和發(fā)票是1100,銀行付款也是1100元 那么我2022年1月份應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,河南這邊社保年繳費工資申報,今年最低標(biāo)準(zhǔn)是多少?
老師,對公付給包工頭工資,對方要開什么發(fā)票過來呢?需要報個稅嗎
老師,民宿連棟審批叫人話的布局圖,這種費用入賬哪個科目?
老師,給退休人員發(fā)工資,需要申報個稅么?
請問誰知道,初級考證學(xué)生身份證丟了,還可以用別的替代嗎?
老師,我家這月有2臨時工,開工資各5千,個稅用申報不
老師,公司招投標(biāo)文件費,進項發(fā)票可以抵扣嗎,投標(biāo)失敗了
老師,4月份計提社保,借:管理費用—社保(單位部分)貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險 4月份繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險 其他應(yīng)收款—社保(個人) 貸:銀行存款 2025.4.18扣款繳納社保,那這兩個分錄我在系統(tǒng)憑證錄入的時候可以日期都寫2025.4.18嗎,就是計提和繳納的分錄憑證日期都寫2025.4.18可以嗎
代開項目里面的項目編碼及簡稱是指什么?
老師,你好,我想問哈汽車修理公司,可以開具道路救援發(fā)票不?
匯算清繳需要增加你的成本減少。