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6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉固定資產,8月在建工程來票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應該有余額嗎

2025-09-13 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-13 20:01

同學你好, 6月暫估時, 借:在建工程 貸:應付賬款-暫估‘ 6月轉入固定資產 借:固定資產 貸:在建工程 因此,實際上 6月底就沒有余額了。

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快賬用戶3421 追問 2025-09-13 20:02

對,6月底沒有余額了

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快賬用戶3421 追問 2025-09-13 20:03

我8月來票了,我把6月暫估的給沖了

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快賬用戶3421 追問 2025-09-13 20:03

現(xiàn)在8月我在建工程又有余額了,這個余額應該有嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-13 20:04

8月來發(fā)票, 如果涉及進項稅,那就只做進項稅的處理就行, 除此之外,把應付暫估 轉入應付賬款就行 借:應付暫估 貸:應付賬款 支付時 借:應付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶3421 追問 2025-09-13 20:06

我問的是在建工程余額

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快賬用戶3421 追問 2025-09-13 20:09

來發(fā)票做 借,在建工程,借進項稅,貸應付賬款,你沖的是6月暫估的,但他已經轉入固定資產了

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齊紅老師 解答 2025-09-13 20:09

6月就沒有余額了,8月就更不會有余額了, 8月發(fā)票來了后,如果金額與你6月暫估的一樣的話, 沖暫估后,再按照籃字做一筆相反的一模一樣的分錄就行, 因此,也不會有余額 借:應付暫估 貸:在建工程 借:在建工程 貸:應付賬款 在建工程余額仍然=0 如果前面暫估的金額與現(xiàn)在的發(fā)票有出入,那么,直接增加或者減少固定資產原值 就行

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快賬用戶3421 追問 2025-09-13 20:11

8月在建工程到底應不應該有余額,我都已經全部轉入固定資產了,我就奇怪了,在建工程這又出來余額了,是我做錯哪了嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-13 20:12

裝修完了,一定不會有余額的, 你能截屏一下,在建工程的 明細嗎

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快賬用戶3421 追問 2025-09-13 20:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-13 20:14

不客氣, 因為裝修結束了, 如果發(fā)票與暫估的金額? 有出入,那么,就把差額直接計入 固定資產 就行

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同學你好, 6月暫估時, 借:在建工程 貸:應付賬款-暫估‘ 6月轉入固定資產 借:固定資產 貸:在建工程 因此,實際上 6月底就沒有余額了。
2025-09-13
你好;? ? ? 這個0.01 是多掛的在借方嗎? ?
2022-10-26
您好,可以在8月份補錄。
2020-08-24
同學,你好。之前少沖回了,則編制一個調整分錄,繼續(xù)沖回這余額就可以了。 若涉及跨年已結賬,則走一下以前年度損益科目
2021-01-16
你好,你是準備做工資是嗎?借應付賬款,借主營業(yè)務成本負數, 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款
2023-09-12
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