填寫后當(dāng)年的應(yīng)納稅所得稅包含了這部分嗎
2018年與2019年年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中沒(méi)有填報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表與研發(fā)加計(jì)扣除表,已過(guò)匯算清繳,該如何補(bǔ)報(bào)
虧損企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除75%,在所得稅匯算清繳時(shí)在研發(fā)費(fèi)優(yōu)惠明細(xì)表填之后,所得稅補(bǔ)虧損明細(xì)表中沒(méi)體現(xiàn)出來(lái),還要在納稅調(diào)整表中哪里填嗎?
我公司賬務(wù)中有研發(fā)費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,在企業(yè)所得稅匯算清繳表中研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中要體現(xiàn)嗎?
匯算清繳填寫完研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表之后,所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里本年度所得額從50多萬(wàn)表成了-100多萬(wàn),這是正常的么
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒(méi)有全部彌補(bǔ)完所有虧損(還余3萬(wàn)多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫)且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬(wàn)的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納(表中自動(dòng)顯示)是哪里出問(wèn)題了嗎?
請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬(wàn),股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊(cè)認(rèn)繳1000萬(wàn),實(shí)繳10萬(wàn),在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開公司抬頭還是個(gè)人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)?yè)Q了個(gè)件,這個(gè)合同怎么簽
公司給員工報(bào)個(gè)稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個(gè)人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),以后從他工資扣除,分錄寫借管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎
老師好,兩個(gè)公司共同做一個(gè)生意,財(cái)務(wù)怎么做到互相制約?實(shí)行財(cái)務(wù)雙管制?
老師您好!停車場(chǎng)安裝道閘入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費(fèi)專票怎么入賬
24年的獎(jiǎng)金還沒(méi)有發(fā)可以提前在24年12月申報(bào)嗎
就是沒(méi)有才問(wèn)75%在哪里填?
把你的那個(gè)申報(bào)表發(fā)出來(lái)看一下。