你好,辦公費(fèi)不需要在?納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 里面填寫,在期間費(fèi)用明細(xì)表填寫就好了?
老師,我在做匯算清繳時(shí), 1.基礎(chǔ)信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企,填報(bào)表單里就沒有A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表, 3.在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)目的稅收金額就帶不出來,業(yè)務(wù)招待費(fèi)就要全部成調(diào)增金額,這要怎么辦?
請(qǐng)問企業(yè)支付的電費(fèi)滯納金在申報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),應(yīng)在一般企業(yè)支出明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表里的哪一欄填寫?
填寫這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,為什么這里有關(guān)小型微利企業(yè)的選項(xiàng)給我選的是 否 而且改不了,我的資產(chǎn)總額和從業(yè)人員符合小型微利企業(yè)啊,是不是有其他地方填錯(cuò)了
小型微利企業(yè),辦公費(fèi)在年度企業(yè)所得稅報(bào)表里哪個(gè)地方體現(xiàn)要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里填寫嗎?如果填寫的話,填在30欄,其他里嗎
小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳,沒有取得發(fā)票的白條費(fèi)用,在納稅調(diào)整表里的哪去填呢,是填在其他里嗎 還用在別的表里填嗎
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
期間費(fèi)用明細(xì)表單勾選不了,是不是就不需要填寫了
你好,勾選不了,那就不需要填寫了?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
主要股東及分紅是必填項(xiàng)嗎,不填可以嗎
你好,這個(gè)是需要填寫的?
股東名稱前面需要打?嗎
你好,填寫了股東信息,前面就需要打?的
沒打申報(bào)了需要作廢重新填嗎
你好,那就需要做更正才是的?