是25元的稅的哈。虧損大于5000不交稅
老師 如果我有個進(jìn)項是培訓(xùn)費的話 是不是匯算清繳的時候這塊需要調(diào)增
老師,我7-9交企業(yè)所得稅2000元,可是我最后這三個月又虧損了,例如,我1-9月利潤是8000.煩10-12月利潤是負(fù)50000,那么我匯算清繳的時候,已交的所得稅用調(diào)一下嗎?還交完了就那樣放著不用管?請老師指點
老師21年匯算清繳時,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計是73000.然后22年利潤表虧損39000,如果納稅調(diào)整70000的話,是不是明年匯算清繳時不用交所得稅了?
老師,我這個季度的企業(yè)所得稅是有利潤的,要交企業(yè)所得稅,如果后面季度是虧損的話不用交企業(yè)所得稅,是不是24年匯算清繳的話可以調(diào)的
昨天做匯算清繳 調(diào)增770,但是企業(yè)還是虧損 ,沒有交所得稅 ,我這個調(diào)表不調(diào)賬,不做770的損益調(diào)整(未分配利潤)把,放在以前我是不做的,如果交稅了我才了做補錄的
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費用怎么做憑證?
資產(chǎn)負(fù)債表不平是因為我把實收資本調(diào)平了
老師以前期間認(rèn)證的發(fā)票 ,還能查到明細(xì)嗎
首單首筆出口退稅 :在納稅人累計申報應(yīng)退稅未超過限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進(jìn)行實地驗看。 這句話里 未超過限額前 限額是多少?
請問怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個人獨資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
5000*0.05=250,企業(yè)所得稅,是5個點吧
嗯嗯,是那樣子的,我計算錯誤
老師,我們23年是盈利的,但是以前年度有虧損,匯算清繳調(diào)增的稅款可以抵扣嗎?
先彌補虧損,再計算所得稅