您好,原來(lái)收入填寫的地方寫負(fù)數(shù)
老師您好 請(qǐng)問(wèn)老師我是21年12月份開(kāi)的專用發(fā)票 包括開(kāi)了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開(kāi)的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開(kāi)的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開(kāi)收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅(紅字)沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(紅字) 請(qǐng)問(wèn)一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫納稅申報(bào)表的收入
老師,如果這個(gè)月我只開(kāi)了一筆紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我是否可以在申報(bào)稅的時(shí)候做一筆無(wú)票收入做抵減,后續(xù)開(kāi)票時(shí)再?zèng)_紅這筆無(wú)票收入呢?
老師,之前開(kāi)過(guò)的發(fā)票紅沖了紅字信息表,在稅盤匯總收入和稅上,不累計(jì)這一筆收入和稅,我報(bào)稅時(shí),這一筆紅沖的收入填在哪里
請(qǐng)問(wèn)我司在3月份申報(bào)了一筆軟件即征即退收入,退稅25萬(wàn),此筆退稅計(jì)劃不享受,那這筆收入在即征即退欄紅字沖銷,藍(lán)字調(diào)整在開(kāi)票收入欄?
老師,請(qǐng)問(wèn),我發(fā)現(xiàn)我的利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)跟稅局的增值稅上面的累積數(shù),差了0.01,然后發(fā)現(xiàn)是之前5月份的時(shí)候有一張發(fā)票紅沖了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入哪里少?zèng)_了0.01,那我現(xiàn)在可以在9月份的時(shí)候再做一筆紅沖這個(gè)0.01的分錄嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購(gòu)買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
就是說(shuō)我報(bào)稅時(shí)導(dǎo)入發(fā)票信息時(shí),手動(dòng)改下收入和稅是嗎
就按稅盤數(shù)據(jù)申報(bào)
稅盤數(shù)據(jù)上沒(méi)有這一筆啊
那報(bào)稅時(shí)候需要支付包含這個(gè)紅字,否則沒(méi)有效果