借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,匯算清繳納稅調(diào)減

老師您好,一般納稅人營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢?借:現(xiàn)金1130元 貸:營(yíng)業(yè)外收入1000元 貨:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄,借:營(yíng)業(yè)外收入1000元 貸:本年利潤(rùn)1000元,老師我有沒(méi)有做錯(cuò)?
第一季度開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票,稅額是990.1元,當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了,借應(yīng)交稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)季度發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,全部紅沖,那上個(gè)季度計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的稅額990.1元需要做什么分錄?
請(qǐng)問(wèn)去年的營(yíng)業(yè)外收入,今年怎么沖減。去年是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免
個(gè)體戶去年的營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了~怎么紅沖做分錄?之前的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入做錯(cuò)了
小規(guī)模納稅人,去年結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,做成借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交 未交增值稅了,實(shí)際應(yīng)該借應(yīng)交增值稅,貸,營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在如何調(diào)賬?
老師,你好,我想問(wèn)下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開(kāi)的服務(wù)類(lèi)發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營(yíng)業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫(xiě)自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過(guò)出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái),可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),1~6月份我沒(méi)有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫(xiě)收入,給我算出來(lái)1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請(qǐng)教下,一般納稅人人力資源公司要開(kāi)6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?


剛才有個(gè)開(kāi)始說(shuō)直接修改報(bào)表~按正確的年報(bào)也可以吧
四季度的和年報(bào)需要是一樣的。