你好,你可以設(shè)置三級(jí)科目啊,分項(xiàng)目來(lái)設(shè)置。

期初建賬應(yīng)收一個(gè)客戶少記了3000元,建賬時(shí)科目余額表是平衡的,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢
你好,這個(gè)是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個(gè)錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
老師,我們手工做賬沒(méi)有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師應(yīng)付賬款沒(méi)有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒(méi)到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來(lái)會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬(wàn)發(fā)票入賬后,我得把3萬(wàn)入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來(lái)應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒(méi)有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒(méi)到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來(lái)會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬(wàn)發(fā)票入賬后,我得把3萬(wàn)入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來(lái)應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)法人企業(yè)實(shí)際抵扣的投資額是按什么算的?
裝訂憑證需要把銀行對(duì)賬單裝訂在一起嗎
老師您好,我想問(wèn)一下,那個(gè)銀行明細(xì)里面的是往來(lái)款,這個(gè)應(yīng)該記錄什么科目?付給對(duì)方的。
老師,請(qǐng)問(wèn)退休人員,退休工資加現(xiàn)在發(fā)的工資超了5000元交稅嗎?
我們是人力資源行業(yè),勞務(wù)派遣項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,現(xiàn)在還需要備案嗎?
老師您好,公司賬上有去年的存貨庫(kù)存,后來(lái)直接沒(méi)用庫(kù)存商品科目直接入成本了,那個(gè)庫(kù)存可以分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)到每個(gè)月的成本中嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人6%稅率,小規(guī)模開(kāi)1%普票給一般納稅人,補(bǔ)多少稅差?
老師,自產(chǎn)自銷的園林公司銷售苗木,增值稅免稅,企業(yè)所得稅這塊也免稅嗎
老師,我們公司老板的社保全部由公司承擔(dān),但是她個(gè)人部分還是從工資里扣除,這個(gè)怎么記賬呢?
生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品,買(mǎi)材料要怎么做分錄

