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去年12月印花稅計提多了,跨年了怎么調(diào)整?

2024-03-15 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-15 10:39

你好,跨年了,只能在23年12月處理的,涉及匯算的問題

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快賬用戶6847 追問 2024-03-15 10:40

怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-03-15 10:42

直接在12月做紅沖計提的賬,再重新做報表匯算

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快賬用戶6847 追問 2024-03-15 10:46

改不了12月的賬了,審計報告都出過了。

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齊紅老師 解答 2024-03-15 10:48

那么就在今年 借:應交稅費 貸:利潤分配

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你好,跨年了,只能在23年12月處理的,涉及匯算的問題
2024-03-15
你好,同學 本期沖回 借應交稅費應交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整
2024-01-31
您好,需要作為以前年度損益調(diào)整了這個
2023-06-26
你好,印花稅不需要計提。實際繳納的時候計入? 稅金及附加? ?科目核算就是了
2024-01-17
你好 借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù),多計提部分) 貸:應交稅費-應交印花稅(負數(shù),多計提部分)
2022-02-12
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