你好,跨年了,只能在23年12月處理的,涉及匯算的問題
請問老師21年的12月印花稅提多了,在22年1月做賬時調(diào)整過來怎么做會計分錄?
去年印花稅多計提了,今年以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
請問老師去年12月多提了0.01元印花稅這個月調(diào)沖,是記以前年度損益調(diào)整嗎?
2021年12月交印花稅忘計提了,交時把印花稅計入財務費用了,怎么調(diào)整,分錄如何做
老師,印花稅16年12月多計提0.02,17年1月多提0.03,共多0.05.現(xiàn)在怎么調(diào)整
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
怎么處理
直接在12月做紅沖計提的賬,再重新做報表匯算
改不了12月的賬了,審計報告都出過了。
那么就在今年 借:應交稅費 貸:利潤分配