交時(shí)把印花稅計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,是在22年做的分錄?

16年計(jì)提印花稅分錄:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。然后實(shí)際繳納的時(shí)候科目錄錯(cuò)了,分錄是借:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在怎么更正如何操作分錄如何寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)老師21年的12月印花稅提多了,在22年1月做賬時(shí)調(diào)整過(guò)來(lái)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
2021年12月交印花稅忘計(jì)提了,交時(shí)把印花稅計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,怎么調(diào)整,分錄如何做
22年12月多計(jì)提了印花稅,23年1月如何做分錄?計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是借:稅金及附加 貸:印花稅
老師好,我23年計(jì)提印花稅做錯(cuò)了,錯(cuò)誤的是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,今年怎么調(diào)整呢
建筑公司開(kāi)票可以開(kāi),商鋪新建墻體嗎?建筑服務(wù)*商鋪新建墻體,這樣開(kāi)票可以嗎?建筑服務(wù)下選擇其他建筑服務(wù),
預(yù)繳增值稅抵減是在增值稅申報(bào)表哪一塊
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能加計(jì)扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么改???
工會(huì)申報(bào)記錄從哪查呢
應(yīng)交稅費(fèi)為什么要重分類(lèi)?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進(jìn)去開(kāi)票可以嗎
合并報(bào)表的分錄怎么寫(xiě)?第一年,母公司長(zhǎng)投350萬(wàn),占子公司51%股份,子公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn),第二年長(zhǎng)投 400萬(wàn),那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤(rùn)有關(guān)系嗎?和另外那個(gè)占49%的公司有關(guān)系嗎
兩年前出口退稅的單子,進(jìn)項(xiàng)忘了開(kāi)出來(lái),現(xiàn)在可以補(bǔ)開(kāi)補(bǔ)退的嗎
建筑公司能開(kāi)商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷(xiāo)時(shí)其他應(yīng)付款項(xiàng)的其他公司的款項(xiàng)轉(zhuǎn)收入是營(yíng)業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不


12月份入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用,在2022年如何調(diào)整做分錄
都是損益類(lèi)科目,2022年不用做調(diào)整分錄,匯算時(shí)按正確的填報(bào)