您好 可以2月份申報的時候填寫1月份預繳的稅金 對應還要填寫附表三
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預繳了相關的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
異地預繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
老師,我去年預交了增值稅沒有做分錄,今年一月份又預交了稅款,我把去年和今年做一起了,我填寫增值稅申報表本期已繳稅額包括去年交的嗎?分次預交稅額寫哪個數
老師,增值稅申報表一般納稅人,分期預繳這欄次,2024年1月份我先預繳了開票金額的稅款,結果我1月沒有開,2月份開了一點,我這邊1月的報表呈現(xiàn)負數,但是沒有去退稅,我能直接在二月份這次分期預繳欄次填寫我上期未退的金額嗎
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項目的收益轉入我告訴,假如當月這項合作投資凈收益轉入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調4000多,因為如果是個人購買可以享受國補,這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標了專項資金項目,已收到項目設備預付款,但是財政直接支付給設備供貨商,請問這些情況的賬務如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補虧損,我想買
老師好,我們農牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報驗,但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務風險嗎
個體戶4月19日注冊的,營業(yè)執(zhí)照上寫的這個日期,它實際上在4月15日就賣上貨了。我對公付它貨款備注4.15貨款合理嗎?
但是我這邊申請退稅時候顯示2條增值稅需要退
您可以選擇不退稅的啊? 不可以選擇嗎?