是 在勾選平臺選擇不抵扣勾選
母公司購入固定資產(chǎn)(樓房)并取得專票,但沒有業(yè)務收入。后成立分公司在該固定資產(chǎn)開展酒店業(yè)務,而且想以分公司名義領用稅控盤并使用,如果分公司領用稅盤就意味著分公司要獨立核算并獨立申報納稅(增值稅及企業(yè)所得稅)嗎?在稅務怎樣選擇操作才能讓母公司的進項得以抵扣? 母公司是投資公司,其實就只有子公司的酒店業(yè)務,而成立子公司僅是因為酒店需要一個專屬的XX酒店的名字去開票(老板認為如果以XⅩ投資公司開票不靠譜)!現(xiàn)酒店在裝修完工準備開業(yè)狀態(tài),據(jù)說之前一直請代理會計零申報,我現(xiàn)剛接手財務,之前也沒做過母分公司的帳,特意去聽了子木老師的課,想請問老師我該怎么做才能達到分公司可以開票,又可以扺扣母公司的進項?謝謝老師
2021年5月31日進行存貨盤點過程中,發(fā)現(xiàn)上月購入的材料盤虧10噸,每噸購入成本為1200元(不含增值稅,購入時取得增值稅專用發(fā)票)。經(jīng)查屬于管理不善所導致,應由責任人賠償5000元。企業(yè)應當如何進行會計和稅務處理。 參考解析: (2)企業(yè)因保管不善造成原材料的毀損,增值稅的進項稅額不得抵扣,所以要將已抵扣的增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,確認為資產(chǎn)損失。同時,減除責任人賠償后,在計算企業(yè)所得稅時以專項申報的方式進行稅前扣除。 會計處理為: 借:待處理財產(chǎn)損溢 13560 貸:原材料 12000 應交稅費一應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1560 批準后: 借:管理費用 8560 其他應收款 5000 貸:待處理財產(chǎn)損溢 13560 老師:請問這個題目為何管理不善,難道進行專項申報了,企業(yè)所得稅就可以扣除,不是要做調(diào)增的嗎?只有自然災害才是企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?
老師,我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯,找物流公司開了一張運輸發(fā)票,實際是買來的發(fā)票(由于天創(chuàng)電子稅務局發(fā)票額度一直提不起來,所以老板就搞證據(jù),到時候好跟專管員講,本來沒有物流票的) 現(xiàn)在有三個問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運輸合同嗎? 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉(zhuǎn)賬給物流公司,因為這個物流公司之前欠老板另外一個公司的錢,所以就這樣抵扣了(或許抵扣過程更復雜),這個處理方法行嗎?如果不行,您建議我們怎么做?如果行,如何入賬?(我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作,不可能發(fā)票、轉(zhuǎn)賬都能一一對上,或者說基本不會一一對應上,如果專管員問起來,就靠自己去編合理的理由) 第三、這張發(fā)票如何入賬,進銷售費用嗎?那另外一個科目呢?
老師好!我們不是總包,是專業(yè)分包小微企業(yè),做智能化工程的,1,會計科目設置必須要和總包一樣嗎?2,我們目前不做入庫出庫核算,直接進成本,一級科目用工程施工,也不用合同結(jié)算科目,開票就直接確認收入,這么處理可以嗎?3,專業(yè)分包只能分包勞務,這個勞務指的是必須有資質(zhì)的勞務公司嗎?可不可以和個人簽合同稅務局代開個人經(jīng)營所得的發(fā)票或者說和對口個體戶簽合同的形式?4,2022年為了辦理資質(zhì),做了代理機構提供用證人員的工資并且申報社保和個稅,但是工資一直掛賬著,次年匯算清繳沒 調(diào)增,現(xiàn)在該怎么處理?5,個體戶核定征收,公戶上的錢可以隨便直接轉(zhuǎn)給其他個人名下嗎?6,核定個體戶需要做賬嗎?7,個體戶發(fā)工資要申報個人所得稅嗎?
老師好!我們不是總包,是專業(yè)分包小微企業(yè),做智能化工程的,1,會計科目設置必須要和總包一樣嗎?2,我們目前不做入庫出庫核算,直接進成本,一級科目用工程施工,也不用合同結(jié)算科目,開票就直接確認收入,這么處理可以嗎?3,專業(yè)分包只能分包勞務,這個勞務指的是必須有資質(zhì)的勞務公司嗎?可不可以和個人簽合同稅務局代開個人經(jīng)營所得的發(fā)票或者說和對口個體戶簽合同的形式?4,2022年為了辦理資質(zhì),做了代理機構提供用證人員的工資并且申報社保和個稅,但是工資一直掛賬著,次年匯算清繳沒 調(diào)增,現(xiàn)在該怎么處理?5,個體戶核定征收,公戶上的錢可以隨便直接轉(zhuǎn)給其他個人名下嗎?6,核定個體戶需要做賬嗎?7,個體戶發(fā)工資要申報個人所得稅嗎?
我們公司2019年辦理了對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時已辦好,現(xiàn)在準備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
劇本推理公司開票可以開生活服務—其他娛樂服務嗎
個人把裝修好民宿給企業(yè)經(jīng)營,不收租金,年底利潤分成,要開發(fā)票嗎?個人所得稅要交嗎?
注冊遼寧冠名,注冊資金要求是什么
企業(yè)第一次登電子稅務局,沒有密碼怎么登陸啊
老師 我們有個客戶我這邊做賬顯示多付了三萬, 但是對方說正好平賬, 我這邊應收賬款科目借方是負三萬, 我怎么平賬
老師,我2024年有暫估成本50000元。到現(xiàn)在沒有票,估計也回不來了。做匯算清繳調(diào)增,寫到哪里。是納稅調(diào)整表哪個位置,
老師好,請教一下,與朋友合伙辦了個公司,公司章程寫只有一個股東。股本金要100萬,但實際此股東轉(zhuǎn)入40萬,現(xiàn)在此股東要把法人轉(zhuǎn)讓其他人,(共3人合伙,另外兩人實際以借款形式把錢打入公司來運營。)公司剛運營1年,賬上有2萬元利潤,這種股權轉(zhuǎn)讓要交稅嗎
六稅兩費包含哪些??????
老師,員工聚餐走福利費嗎
賬上直接加稅,合計做賬就行。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。
像我們這樣的企業(yè),到底取得什么票最合適??種瓜子,買瓜子,養(yǎng)牛賣牛,
你不交稅的情況下,普通發(fā)票就行
對方小規(guī)??隙ㄒ掌保珜Ψ绞鞘且话慵{稅人
你單位看你自己,你是免稅的,免稅對應的進項不允許抵扣。你讓他給你開普通發(fā)票就行。銷售方不管是一般納稅人,小規(guī)模,他都能開出普通發(fā)票來。
這種情況下還有1.多的增值稅和附加稅,也是同理嗎???這個算好麻煩啊
如果農(nóng)民工就掙了20000元,最終就要到手20000,咱們代扣代繳個稅,在承擔1.多增值稅,該怎么算最終勞務費是多少呢???我想把增值稅幾百元做成營業(yè)外支出,可以嗎,這樣我不用算勞務費
那他可以給你開加稅,合計2萬,然后其他的稅款都是你們單位來承擔。你做營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。
老師,我發(fā)錯了,這個問題是給另一個老師發(fā)的,原問題是這樣的
個人代開勞務發(fā)票,公司承擔開票稅費,這部分稅費所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計分錄??比如如果農(nóng)民工就掙了20000元,最終就要到手20000,咱們代扣代繳個稅,在承擔1.多增值稅,該怎么算最終勞務費是多少呢???我想把增值稅幾百元做成營業(yè)外支出,可以嗎,這樣我不用算勞務費
20得個稅是嗎
可以這么做的,2萬以內(nèi)是20%。
2-5是預扣預繳30對嗎??
對的是的,是這么做的。
這里是應納稅所得額。
不是勞務費多少就按這個數(shù)嗎??
勞務費這個月一個人20000,那就按20000的20%=4000,扣下,下月初報工資薪資時候把勞務也一起報了,
2萬乘以80%乘以20%, 按照這個來 假設是4萬的話,4萬乘以80%乘以30%減7000。
這個有表嗎??求給
我得要算到準確無誤,
沒有表格,只有計算方法,要嗎?