原來預(yù)交的沒填寫,那現(xiàn)在填寫在預(yù)交里,包括以前年度的。
去年企業(yè)有份合同忘記了,今年補了合同,這份合同是去年11月份,今年補了合同,也補交了稅款,也補交了滯納金,這份合同的收入做的去年做的是未開票收入,今年客戶要我們開票 ,去年已經(jīng)做了無票收入,而且今年也交了增值稅和附加稅,我們給對方開票不是我們又要多交一次稅嗎?該怎么做?
老師問一下,我去年預(yù)繳了一筆稅金,但是沒有計提導(dǎo)致去年年底應(yīng)交稅費的借方有余額。今年補提,我需要用以前年度損益調(diào)整這個科目去調(diào)賬嗎,分錄怎么寫?
老師,你好,我問一下我公司是小規(guī)模納稅人,去年開的專用發(fā)票是3個點的發(fā)票,增值稅和附加都交過了,今年又退回來了讓重新開具一樣的金額,但是去今年開的票是一個點的稅,稅款這塊就有差額,相當(dāng)于多交了稅款,我在增值稅申報表上應(yīng)該怎么填寫
老師,我去年預(yù)交了增值稅沒有做分錄,今年一月份又預(yù)交了稅款,我把去年和今年做一起了,我填寫增值稅申報表本期已繳稅額包括去年交的嗎?分次預(yù)交稅額寫哪個數(shù)
老師,增值稅申報表一般納稅人,分期預(yù)繳這欄次,2024年1月份我先預(yù)繳了開票金額的稅款,結(jié)果我1月沒有開,2月份開了一點,我這邊1月的報表呈現(xiàn)負數(shù),但是沒有去退稅,我能直接在二月份這次分期預(yù)繳欄次填寫我上期未退的金額嗎
殘疾人安置增值稅即征即退(退稅限額:天津市最低工資的4倍(2320*4=9280)),公司10個殘疾人是退稅限額*10個人嗎?
可變現(xiàn)凈值公式里的可變現(xiàn)凈值=可估計售價-費用及相關(guān)稅費,售價是否含稅,稅費包含增值稅嗎
老師請問一下,企業(yè)所得稅年報,工資薪金這張表,給職工交的保險費是不是填在社會保障性支出這欄
用電子稅務(wù)局和中國電子口岸是不是都可以辦理生產(chǎn)企業(yè)出口退免稅,哪個操作簡單,具體操作流程是
老師,這是出納招聘信息的其中一條,發(fā)票的回收,稽核,繳銷是怎么意思呢?我沒有出納工作經(jīng)驗,現(xiàn)在要跨行做出納,招聘信息里這條不太明白,麻煩解答一下
我不想成為一般納稅人,現(xiàn)在2024年到現(xiàn)在開了314萬了,是不是差不多到500萬的時候,不開票先,斷兩個月不開票就行,那就不算超過500萬是嗎
B.2024年7月1日之后發(fā)生的未屆出資期限的股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為,股東轉(zhuǎn)讓已認繳出資但未屆出資期限的股權(quán)的,由受讓人承擔(dān)繳納出資義務(wù);受讓人未按期足額繳納出資的,轉(zhuǎn)讓人對受讓人未按期繳納的出資承擔(dān)補充責(zé)任?對嗎???
請教A購買B公司的股權(quán),A公司賬務(wù)處理,希望能具體到借貸科目: A當(dāng)時花了200萬元買100萬股,其中股本是100萬元,70萬元是買B公司不良資產(chǎn)(后期收回會慢慢退還投資者),30萬元是購買8公司的資本公積。B 公司有很多個投資者,占股最高的持有20%。
老師,公司為員工買菜,員工自己做飯,請問菜款計入什么科目?
我們公司2019年辦理了對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
期初未繳稅額有顯示去年交的那筆,我再本次預(yù)交稅額是不是不應(yīng)該包括去年那筆了
是的,那前面那已經(jīng)填寫了,這次再填寫就不包括那個了。
老師,34行就不對了
你好? 截圖我看一下是什么 行名?
截不了圖
34行是本期應(yīng)補退稅額
?應(yīng)交 -預(yù)交的 包括以前預(yù)交沒有抵扣的?