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老師,我去年預(yù)交了增值稅沒有做分錄,今年一月份又預(yù)交了稅款,我把去年和今年做一起了,我填寫增值稅申報表本期已繳稅額包括去年交的嗎?分次預(yù)交稅額寫哪個數(shù)

2023-08-03 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-03 11:26

原來預(yù)交的沒填寫,那現(xiàn)在填寫在預(yù)交里,包括以前年度的。

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快賬用戶4511 追問 2023-08-03 11:28

期初未繳稅額有顯示去年交的那筆,我再本次預(yù)交稅額是不是不應(yīng)該包括去年那筆了

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齊紅老師 解答 2023-08-03 11:30

是的,那前面那已經(jīng)填寫了,這次再填寫就不包括那個了。

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快賬用戶4511 追問 2023-08-03 11:33

老師,34行就不對了

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齊紅老師 解答 2023-08-03 11:37

你好? 截圖我看一下是什么 行名?

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快賬用戶4511 追問 2023-08-03 11:44

截不了圖

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快賬用戶4511 追問 2023-08-03 11:44

34行是本期應(yīng)補退稅額

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齊紅老師 解答 2023-08-03 11:44

?應(yīng)交 -預(yù)交的 包括以前預(yù)交沒有抵扣的?

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原來預(yù)交的沒填寫,那現(xiàn)在填寫在預(yù)交里,包括以前年度的。
2023-08-03
你好 可以繼續(xù)抵扣的
2021-04-16
你好,30欄自己填寫的,這里填寫的是11月份應(yīng)補稅款,你交了一半,填寫一半的金額。
2022-02-15
你好,你當(dāng)做不開票收入就可以了呀。
2025-02-13
您好 可以2月份申報的時候填寫1月份預(yù)繳的稅金 對應(yīng)還要填寫附表三
2024-03-14
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