你好,之前這個抵扣了嗎?

請問我們原來小規(guī)模納稅人開了47萬票出去已經(jīng)回款了。但進(jìn)貨的進(jìn)項票還沒有開給我們,現(xiàn)在我們是一般納稅人了,現(xiàn)在對方是開增值稅發(fā)票還是小規(guī)模票給我們?
我們公司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開了一張增值稅專用發(fā)票,寄給購買方后且購買方已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,現(xiàn)在這張發(fā)票要退回,紅沖,現(xiàn)在要怎么弄?銷售方和購買方分別要提供什么資料呢?步驟是怎么樣?
請問老師,公司小規(guī)模時候進(jìn)貨(收到普通發(fā)票),現(xiàn)在我公司退了一批貨(現(xiàn)在是一般納稅人),銷售方要開具紅字發(fā)票,我公司作為購買方需要填寫紅字信息表嗎?在發(fā)票軟件里只看到有填專用發(fā)票信息表,沒看到有普通發(fā)票信息表在哪里填
請教老師,我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在這個月對方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請問銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對方嗎?
老師請問發(fā)現(xiàn)對方去年給我們開的發(fā)票開錯公司了,現(xiàn)在要求對方重新開。對方去年是小規(guī)模,開的1%現(xiàn)在變成一般納稅人了,這種情況怎么處理呢?對方說只能給我們開專票 13%的
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項發(fā)票,還沒申報稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點(diǎn)至本月,累計折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價里
抵扣了,已經(jīng)
你好,購買方開紅字信息表,你們開紅字發(fā)票。
他們是不是要去稅務(wù)局補(bǔ)稅,他們會計說不知道咋辦,不配合
還開嗎 不開需要補(bǔ)稅的
不開了,退貨了
那就需要轉(zhuǎn)出,然后補(bǔ)交稅款