消費(fèi)時才視同銷售做賬

老師好,酒店餐飲住宿行業(yè),我們最近通過第三方平臺接了一個團(tuán)隊住宿,在我們酒店餐飲消費(fèi)14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳,客房消費(fèi)20312元沒有掛帳,會計那邊把這筆錢做了主營業(yè)務(wù)收入,因我們酒店房間不夠住,所以我們安排去別的酒店住費(fèi)用是17982元我們付的,最后客戶結(jié)賬61000元,這個賬分錄怎么做
酒店 給人送禮送了酒店的充值2萬的會員卡 吃飯直接從里面減 實際這個2萬是不存在的 現(xiàn)在這個客戶來消費(fèi)1000元 這個賬應(yīng)該怎么做
酒店給客戶一個會員卡 里面金額是15000元 實際客戶沒給錢 現(xiàn)在客戶來消費(fèi)了 餐飲費(fèi)就從這15000出 這個賬應(yīng)該怎么做
老師,申報個稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
小規(guī)模納稅人第三季度沒計提增值稅,10月份報稅時交了9000多的增值稅,這個應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師請問公司的注冊資本是20萬,已經(jīng)實繳19萬,這次股東轉(zhuǎn)了2萬到公司賬上寫的是投資款(銀行回單顯示的),但是實際注冊款還需要1萬,另外一萬可以寫借款嗎?借:銀行存款2萬 貸:實收資本1萬 其他應(yīng)付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
老師,問下公司員工和公司不是簽訂的勞動合同,而是自己申請的以個體戶,每月給公司開發(fā)票的形式支付的工資的形式,請問這個在給他申報個稅是是申報勞務(wù)所得嗎?
企業(yè)租個人的房產(chǎn)作為辦公地點(diǎn),房產(chǎn)稅誰來交
我這個實際沒錢的會員卡15000需要怎么做賬 等來消費(fèi)的時候要怎么做賬
領(lǐng)卡時只做登記,消費(fèi)時,沒法收款,應(yīng)收的金額計入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
做費(fèi)用 還用確認(rèn)收入嘛
是的,貸方就是正常確認(rèn)收入