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小規(guī)模納稅人第三季度沒計(jì)提增值稅,10月份報(bào)稅時(shí)交了9000多的增值稅,這個(gè)應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理

2025-11-09 15:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-09 15:16

同學(xué),你
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款

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你好, 你們平常做賬是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 因?yàn)槟忝饨辉鲋刀惲?,那么到了月?借:增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-11-01
同學(xué),你好 正常繳納就行了,這個(gè)賬沒有問題的
2024-10-11
減免的增值稅計(jì)入到營業(yè)外收入里面。
2021-08-20
您好!是的,分錄可以這樣。但是第三部其實(shí)可以不用
2023-03-22
你好,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)沒有30萬,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-02-22
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