同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

老師小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策 按1%繳納增值稅 那么做賬的時(shí)候是不是還要按照3%的 征收率來做呢 然后按照1%來繳納,那么怎么做分錄呢
老師,根據(jù)4月1日?qǐng)?zhí)行的:小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,如果我又開3%的專用發(fā)票,又開普通發(fā)票,一個(gè)季度共開150萬,那么我普票的增值稅及附加稅全免,專票的增值稅按3%繳納。
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,開具的專票和普票都是按照1%繳納增值稅是么?
老師,我們公司去面是小規(guī)模,最后一個(gè)季度報(bào)完稅就升了一般納稅人,然后補(bǔ)繳了增值稅以及附加稅,請(qǐng)問補(bǔ)繳的增值稅和附加稅怎么做賬?謝謝
老師,我們剛成立的企業(yè)是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在小規(guī)模是有優(yōu)惠按1%交增值稅,該怎么開票呢,稅率按1%還是3%開呢? 這個(gè)優(yōu)惠,申報(bào)時(shí)該怎么填報(bào)表呢
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


增值稅優(yōu)惠的部分怎么做賬呢
同學(xué),你好
不做賬的
借:銀行存款101 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2 貸:營(yíng)業(yè)外收入? ? 2
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2
貸:營(yíng)業(yè)外收入? ? 2
不需要的
增值稅優(yōu)惠不是要算所得稅嗎?可以不入賬那
同學(xué),你好
不是,優(yōu)惠的部分計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面了