同學(xué)你好 原值就是購(gòu)買的入賬價(jià)值。站在24年,你的原值還是20萬(wàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫(xiě)?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
資產(chǎn)負(fù)載表固定資產(chǎn)的原值是什么意思?22年買的原值是20萬(wàn),23年和24年都沒(méi)買,那接下來(lái)幾年的原值都一樣?
資產(chǎn)負(fù)載表固定資產(chǎn)的原值是什么意思?22年買的原值是20萬(wàn),23年和24年都沒(méi)買,那接下來(lái)幾年的原值都一樣?
老師,您好,我們23年做了固定資產(chǎn)清理,那資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)原值是不是就沒(méi)有了,資產(chǎn)負(fù)債表上怎么反映資產(chǎn)的變動(dòng)
老師想問(wèn)下,做23年匯算時(shí),填寫(xiě)A105080固定資產(chǎn)折攤表,因23年5月清理固定資產(chǎn)20萬(wàn)左右,原值也減少。原值要減售出的金額么?本年折舊是統(tǒng)計(jì)累計(jì)全年的數(shù)據(jù)?期末累計(jì)折舊是12月底賬上的累計(jì)數(shù)?如23年5月有出售固定資產(chǎn),算本年折舊=22年初累計(jì)折舊-期末累計(jì)折舊,這個(gè)公式?jīng)]發(fā)算是嗎?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,