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老師好,我這藥店開(kāi)的是有限公司,現(xiàn)在藥店黃了,把柜臺(tái)和桌椅板凳賣(mài)給個(gè)人了,對(duì)方不要發(fā)票,但我這邊要確認(rèn)收入一共賣(mài)了2000元,請(qǐng)問(wèn)是要交增值稅嗎?,是1%的稅率嗎?印花稅要交嗎?賬怎么做,借什么貸什么

2024-03-14 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-14 09:30

小規(guī)模是的,是這么做的,需要繳納印花稅。當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)嗎?如果沒(méi)有的話,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶(hù)8540 追問(wèn) 2024-03-14 09:32

是小規(guī)模,沒(méi)做固定資產(chǎn),好的,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:32

不用客氣,工作愉快。

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小規(guī)模是的,是這么做的,需要繳納印花稅。當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)嗎?如果沒(méi)有的話,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024-03-14
同學(xué)你好 之前計(jì)提了嗎? 2.對(duì)哦 3.對(duì)的,需要轉(zhuǎn)出的 是借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-12-07
一、對(duì)方付款(貨品未發(fā)出)時(shí)的分錄 收到款項(xiàng)時(shí),因貨物尚未發(fā)出,需將原 “應(yīng)收賬款” 轉(zhuǎn)為 “預(yù)收賬款”(體現(xiàn)已收款但未履約的義務(wù)): 借:銀行存款 2000 貸:應(yīng)收賬款 — 某公司 2000 二、下個(gè)月對(duì)方要求發(fā)貨時(shí)的分錄 發(fā)貨時(shí)確認(rèn)收入(滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)成本為 1500 元,按實(shí)際調(diào)整): 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 — 某公司 1980.2 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1980.2 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1500 貸:庫(kù)存商品 1500
2025-09-04
1.是的 2.你們墊付要掛其他應(yīng)收款 3.開(kāi)票金額為基數(shù),預(yù)繳增值稅附加稅所得稅個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)/所得稅/個(gè)稅/附加稅 貸銀行存款 填寫(xiě)在預(yù)繳欄就可以了
2020-08-12
是的,沖無(wú)票收入的時(shí)候,把收入少?zèng)_點(diǎn)
2023-08-03
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