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老師,我公司是一般人,法人去年四季度買了一張51200的成本普票,今天稅務(wù)系統(tǒng)顯示風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,讓公司自查,我把這張發(fā)票調(diào)出去,是不是只需要在稅務(wù)系統(tǒng)里把四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表調(diào)整,財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎?

2024-03-13 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-13 19:00

同學(xué)您好! 針對(duì)您公司法人去年四季度購(gòu)買的普票引發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,自查時(shí)若需調(diào)出該發(fā)票,除了調(diào)整四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表,還需核對(duì)并可能調(diào)整相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,確保數(shù)據(jù)一致性。

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快賬用戶4226 追問 2024-03-13 19:03

老師,財(cái)務(wù)報(bào)表是必須要調(diào)整的吧

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齊紅老師 解答 2024-03-13 19:07

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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快賬用戶4226 追問 2024-03-13 19:12

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-13 19:13

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同學(xué)您好! 針對(duì)您公司法人去年四季度購(gòu)買的普票引發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,自查時(shí)若需調(diào)出該發(fā)票,除了調(diào)整四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表,還需核對(duì)并可能調(diào)整相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,確保數(shù)據(jù)一致性。
2024-03-13
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2023-03-27
您好。那您是需要調(diào)整的
2022-04-07
同學(xué)你好,建議不用修改了,以后按正確的申報(bào)就行了。
2022-10-23
因虛開發(fā)票涉及進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整,需進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。如果執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 : 調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:以前年度損益調(diào)整 200.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 200.97 考慮對(duì)所得稅影響(假設(shè)無其他調(diào)整因素,稅率 25% ): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 (200.97×25% ) 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整留存收益: 借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 如果執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,不通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目,直接在當(dāng)期調(diào)整: 借:相關(guān)成本費(fèi)用科目 200.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 200.97 企業(yè)所得稅表調(diào)整 主要在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000 )中調(diào)整。將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的金額填入 “其他” 欄次(具體欄次按當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求或報(bào)表邏輯確定 ),調(diào)增應(yīng)納稅所得額,進(jìn)而重新計(jì)算應(yīng)納稅額。同時(shí),主表(A100000 )中相關(guān)行次(如應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額等 )數(shù)據(jù)也會(huì)因納稅調(diào)整而相應(yīng)變動(dòng)
2025-04-28
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