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因?yàn)閯e的公司虛開發(fā)票稅務(wù)局讓我們調(diào)整 17 年的報(bào)表,電子稅務(wù)局里面更改不了,只能線下改了去交到大廳,如果改的話是不是要把 17 年年度企業(yè)所得稅一套表都還好打印出來提交?改了賬里面還要調(diào)嗎?需要改的是進(jìn)項(xiàng)抵扣的稅額,金額是 200.97,這部分該怎么調(diào)企業(yè)所得稅表

2025-04-28 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-28 10:36

因虛開發(fā)票涉及進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整,需進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。如果執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 : 調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:以前年度損益調(diào)整 200.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 200.97 考慮對所得稅影響(假設(shè)無其他調(diào)整因素,稅率 25% ): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 (200.97×25% ) 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整留存收益: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,不通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目,直接在當(dāng)期調(diào)整: 借:相關(guān)成本費(fèi)用科目 200.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 200.97 企業(yè)所得稅表調(diào)整 主要在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000 )中調(diào)整。將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的金額填入 “其他” 欄次(具體欄次按當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求或報(bào)表邏輯確定 ),調(diào)增應(yīng)納稅所得額,進(jìn)而重新計(jì)算應(yīng)納稅額。同時(shí),主表(A100000 )中相關(guān)行次(如應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額等 )數(shù)據(jù)也會(huì)因納稅調(diào)整而相應(yīng)變動(dòng)

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快賬用戶5422 追問 2025-04-28 10:41

老師,這個(gè)分錄是這個(gè)月做,還是去調(diào)17年的,還有17年的企業(yè)所得稅稅率是按20%吧

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齊紅老師 解答 2025-04-28 10:43

同學(xué)你好 對的 按當(dāng)年的所得稅稅率

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快賬用戶5422 追問 2025-04-28 10:46

老師, 17 年的時(shí)候是虧損的,如果做了這個(gè)是不是虧損更多

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齊紅老師 解答 2025-04-28 10:47

同學(xué)你好 嗯,這個(gè)沒辦法哦

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快賬用戶5422 追問 2025-04-28 11:01

那就是今年只做個(gè)調(diào)整分錄,17 年把企業(yè)所得稅表改好交到稅局就好了對吧

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:03

同學(xué)你好 對的 是這樣的哦

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快賬用戶5422 追問 2025-04-28 11:10

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:12

滿意請給五星好評,謝謝

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因虛開發(fā)票涉及進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整,需進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。如果執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 : 調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:以前年度損益調(diào)整 200.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 200.97 考慮對所得稅影響(假設(shè)無其他調(diào)整因素,稅率 25% ): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 (200.97×25% ) 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整留存收益: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,不通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目,直接在當(dāng)期調(diào)整: 借:相關(guān)成本費(fèi)用科目 200.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 200.97 企業(yè)所得稅表調(diào)整 主要在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000 )中調(diào)整。將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的金額填入 “其他” 欄次(具體欄次按當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求或報(bào)表邏輯確定 ),調(diào)增應(yīng)納稅所得額,進(jìn)而重新計(jì)算應(yīng)納稅額。同時(shí),主表(A100000 )中相關(guān)行次(如應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額等 )數(shù)據(jù)也會(huì)因納稅調(diào)整而相應(yīng)變動(dòng)
2025-04-28
稅務(wù)局讓你們要求調(diào)整17年的財(cái)務(wù)報(bào)表還是所得稅年報(bào)?
2025-04-28
你好 稅務(wù)局讓你們改2018年申報(bào)表是嗎 如果造成后期需要補(bǔ)交所得稅 得繳納的 或者你們跟稅務(wù)局溝通溝通
2020-12-01
2023 年 9 月增值稅報(bào)表的修改 在電子稅務(wù)局,可以依次點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【更正往期申報(bào)(增值稅、消費(fèi)稅、增值稅代扣代繳、扣繳企業(yè)所得稅)】模塊,根據(jù)查詢條件找到 2023 年 9 月的增值稅報(bào)表后點(diǎn)擊右側(cè)的 “更正申報(bào)” 按鈕進(jìn)入表單完成修改及申報(bào)。當(dāng)收到申報(bào)成功的回執(zhí)信息后,可點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【申報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表)查詢及打印】—【網(wǎng)上申報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表)查詢及打印】模塊查詢更新后的報(bào)表信息。若點(diǎn)擊申報(bào)提示上傳逾期更正說明材料,則需點(diǎn)擊附送資料上傳第 42 項(xiàng)即可,逾期更正說明材料沒有模板和格式要求,自行寫一份說明文檔蓋章上傳即可。 2023 年企業(yè)所得稅報(bào)表的修改 季報(bào)修改:如果該筆業(yè)務(wù)在 2023 年 9 月季報(bào)時(shí)已經(jīng)影響了企業(yè)所得稅的計(jì)算和申報(bào),那么需要對 2023 年 9 月季報(bào)進(jìn)行更正。同樣在電子稅務(wù)局中,找到【申報(bào)更正與作廢】模塊,選擇 2023 年 9 月的企業(yè)所得稅季報(bào)進(jìn)行更正申報(bào)。將無票收入以及相應(yīng)的成本等數(shù)據(jù)補(bǔ)充或修改完整后重新提交申報(bào)。 匯算清繳年報(bào)修改:若匯算清繳年報(bào)中涉及到該筆業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,需要進(jìn)行更正申報(bào)。在電子稅務(wù)局【申報(bào)更正與作廢】模塊找到 2023 年度匯算清繳報(bào)表進(jìn)行更正。根據(jù)補(bǔ)記的無票收入以及對應(yīng)的成本、折舊等情況,重新計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額等。
2025-01-02
同學(xué)您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報(bào)表。
2024-04-10
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