你好,可以是一般納稅人,也可以是小規(guī)模。
勞務(wù)公司一般納稅人,什么情況下可以開6% 專票?是勞務(wù)派遣差額計(jì)稅嗎?
一般納稅人勞務(wù)派遣公司,開差額發(fā)票是13%還是5%
勞務(wù)派遣公司一般納稅人勞務(wù)派遣收入開票是不是選擇差額計(jì)稅是不是后期全部都是差額計(jì)稅?還是可以這次業(yè)務(wù)差額計(jì)稅下次就不差額計(jì)稅?
勞務(wù)派遣公司一般納稅人勞務(wù)派遣收入開票是不是選擇差額計(jì)稅是不是后期全部都是差額計(jì)稅?還是可以這次業(yè)務(wù)差額計(jì)稅下次就不差額計(jì)稅?
差額計(jì)稅的勞務(wù)派遣公司一般企業(yè)性質(zhì)是一般納稅人么
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師好,1,請問24年度計(jì)提的年終獎(jiǎng),借管理費(fèi)用一管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎(jiǎng)。25年發(fā)放的,借應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎(jiǎng) 貸:銀行存款。那么這樣我們的第一行計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬貸方<第二行實(shí)際發(fā)放的職工薪酬(第二行是25年1至9月個(gè)稅申報(bào)累計(jì)數(shù))。請問這種情況該怎么辦?2,不可分割的福利費(fèi),第一行計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬了,因?yàn)槭遣豢煞指畹?,就沒有給員工報(bào)個(gè)稅,嗯,需要記入第二行實(shí)際支付的職工薪酬嗎?
應(yīng)稅憑證名稱 怎么填寫? 計(jì)稅金額 按購買和銷售 發(fā)票的不含稅金額對不?應(yīng)稅憑證數(shù)量咋填?
老師,我們單位項(xiàng)目驗(yàn)收,來的五位專家,每人專家評審費(fèi)是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,每個(gè)人應(yīng)該打多少,是(1000-800)*20%=40,付960 還是發(fā)票不含稅價(jià)(990.1-800)*20%=38.02 1000-38.02=961.98元
我們接的訂單要發(fā)到韓國,需要做哪些申請嗎?
老師你好 我們公司在進(jìn)行融資,對方要求提供盡調(diào)資料 1??財(cái)務(wù)預(yù)測中的銷售數(shù)據(jù)的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 2??銷售價(jià)格的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 這種怎么回答呀?我們已經(jīng)提供了預(yù)測數(shù)據(jù)
老師在嗎 我的問題是建筑施工單位的賬務(wù)處理和科目設(shè)置
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模社區(qū)食堂買的餐桌有4000元,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
向別的公司租賃一年的設(shè)備,款未付,票已開怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
開票票面顯示差額計(jì)稅的小規(guī)模也可以開么?
是的,對的,小規(guī)模也可以差額。
在做稅務(wù)登記的時(shí)候有需要備案差額計(jì)稅么?
你好,這個(gè)不需要備案的。
差額計(jì)稅小規(guī)模和一般納稅人稅率是多少呢?
你好 都是5%,都是5%的稅率。
小規(guī)模也是5個(gè)點(diǎn)么?
如果開差額計(jì)稅,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)能抵扣么?
你好,差額是收入減成本,按照這個(gè)來,不管一般納稅人小規(guī)模計(jì)算方法是一樣的,數(shù)據(jù)是一樣的,還有其他的嗎?