屬于二月份的成本費用嗎?如果是的話,在二月份暫估,三月份發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的
老師好,我公司是勞務(wù)派遣,在7月份開了張勞務(wù)派遣差額征收發(fā)票金額為50000元,支付工資為45000元,但工資還沒發(fā)放,作為勞務(wù)派遣公司賬務(wù)處理如下可行不:1、借:應(yīng)收賬款 50000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 47619.05元 應(yīng)交稅費--簡易計稅 2380.95元;2、計提工資:借 :主營業(yè)務(wù)成本 45000元 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資 45000元;3、取得相關(guān)工資、社保繳納扣稅 借:應(yīng)交稅費--簡易計稅 2142.86元 ,貸:主營業(yè)務(wù)成本 2142.86元;4、到第二個月取得銀行繳款憑證時做:借:應(yīng)交稅費--簡易計稅238.09元,貸:銀行存款 238.09元。麻煩老師指點指點 ,因第一次接觸此類業(yè)務(wù)呢,先謝謝老師
老師,2023年二月勞務(wù)派遣服務(wù)費應(yīng)該計提在2023年2月哈,盡管工資到現(xiàn)在還沒發(fā),這個服務(wù)費是3月份開的,發(fā)票可以直接附在二月計提這張憑證后嗎?計提時貸方科目我用了應(yīng)付賬款對嗎
老師項目7月份開始,我們7月份結(jié)算一部分,9月份才收到錢,那我在7月支付的時候計入應(yīng)收賬款,然后貸提供服務(wù)收入這樣對嗎?收入是9月份到賬。8月份開發(fā)票的,是不是以后只要沒有收到錢都可以這么做呢,還有我掛提供服務(wù)收入的時候需要什么附件呢
老師,我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?可以借:其他應(yīng)付款-預(yù)提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,這么操作對嗎?
我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?可以借:其他應(yīng)付款-預(yù)提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,發(fā)票要分6次開回來,這么操作對嗎?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
是二月份的
是二月份的,只不過發(fā)票開在3月,暫估怎么做
是二月份的,只不過發(fā)票開在3月,暫估怎么做
是二月份的,只不過發(fā)票開在3月,暫估怎么做
借主營業(yè)務(wù)成本等 貸應(yīng)付賬款