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老師,2023年二月勞務(wù)派遣服務(wù)費應(yīng)該計提在2023年2月哈,盡管工資到現(xiàn)在還沒發(fā),這個服務(wù)費是3月份開的,發(fā)票可以直接附在二月計提這張憑證后嗎?計提時貸方科目我用了應(yīng)付賬款對嗎

2024-03-13 06:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-13 06:58

屬于二月份的成本費用嗎?如果是的話,在二月份暫估,三月份發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的

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快賬用戶8688 追問 2024-03-13 06:59

是二月份的

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快賬用戶8688 追問 2024-03-13 07:00

是二月份的,只不過發(fā)票開在3月,暫估怎么做

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快賬用戶8688 追問 2024-03-13 07:00

是二月份的,只不過發(fā)票開在3月,暫估怎么做

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快賬用戶8688 追問 2024-03-13 07:00

是二月份的,只不過發(fā)票開在3月,暫估怎么做

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齊紅老師 解答 2024-03-13 07:01

借主營業(yè)務(wù)成本等 貸應(yīng)付賬款

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屬于二月份的成本費用嗎?如果是的話,在二月份暫估,三月份發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的
2024-03-13
前面的賬務(wù)處理是完全沒有問題的,銀行的利息一般都是統(tǒng)一在一年的時候開發(fā)票,你這個收到發(fā)票直接作為原來財務(wù)費用的附件處理就可以了。
2023-01-12
7月份一部分的時候,你已經(jīng)做了收入。然后9月份開了發(fā)票,紅沖之前的再做票的。7月份的時候用服務(wù)結(jié)算單 然后9月份的時候用發(fā)票。
2024-05-03
您好,1貸預(yù)付款項。標準做法是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,權(quán)責發(fā)生制暫估,借管理費用,貸應(yīng)付賬款~暫估。收到發(fā)票,紅字沖回暫估,再借管理費用,貸應(yīng)付賬款
2021-04-01
你好可以的 可以這么做的
2024-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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