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我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運費,但當(dāng)時各種原因沒有計提這次費用,現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?可以借:其他應(yīng)付款-預(yù)提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,發(fā)票要分6次開回來,這么操作對嗎?

2024-10-09 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-09 09:08

可以的,可以這么做。

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快賬用戶8804 追問 2024-10-09 09:11

郭老師,我跟你提問過,但是又有些老師說不可以,所以我都蒙圈啦

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齊紅老師 解答 2024-10-09 09:12

可以的,沒有問題呀。你只要你能確定你收到了這些發(fā)票就行。

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快賬用戶8804 追問 2024-10-09 09:49

糾結(jié)的是到底中間需不需要做一個沖銷

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齊紅老師 解答 2024-10-09 09:51

你好,做不做都可以的,做了和不做是一樣的。借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù),借管理費用,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行還款。

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快賬用戶8804 追問 2024-10-09 11:16

我就是這么理解的,但問了其他老師又說不能這么做,所以心里沒底,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-09 11:22

可以的,這里沒有關(guān)系。

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可以的,可以這么做。
2024-10-09
你好可以的 可以這么做的
2024-10-08
你好,同學(xué) 老師看了整個過程,沒問題的
2024-05-14
同學(xué)您好 您的做法完全正確
2024-05-14
你好,按照你實際使用進入 相關(guān)費用就可以了 你是沖預(yù)提費用的,要不你 的科目 不平
2022-07-24
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