同學(xué)你好,標(biāo)黃的數(shù)據(jù)是從附表1來的
老師您好,我有一個(gè)個(gè)體戶的執(zhí)照,當(dāng)時(shí)上個(gè)季度是稅務(wù)局代開了28080元,然后錢也已經(jīng)當(dāng)場交了。 那個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表全部我都填寫0了。然后現(xiàn)在發(fā)信息過來的話是需要更正一下,不然有涉稅風(fēng)險(xiǎn)。老師,我需要去變更一些什么數(shù)據(jù)
申報(bào)個(gè)稅時(shí),不是要每月填寫收入,社保,公積金等內(nèi)容嗎。我有這么一個(gè)情況,我有個(gè)同事,9月份才買公積金,但是9月份的時(shí)候填寫數(shù)據(jù),忘了給他填寫公積金的部分了,導(dǎo)致查看數(shù)據(jù)時(shí),她的那些扣除費(fèi)用和我手動計(jì)算出來的不一致。這么有問題嗎?
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,是因?yàn)槲抑安恍⌒陌涯莻€(gè)增值稅寫成營業(yè)稅金,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,所以它這里顯示增值稅附加稅要我填寫1月1~3月1號的增值稅嗎?然后我這里還有一個(gè)留底1847.76的,然后這個(gè)我不退稅了,那這表該怎么填呢?他那應(yīng)付的話意思是說叫我把那些報(bào)表的應(yīng)付應(yīng)收全部放在其他支出其他收入嗎?
增值稅納稅申報(bào),其中金稅盤那個(gè)280可以那個(gè)減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表已經(jīng)填了,然后那它那個(gè)主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
我進(jìn)來已經(jīng)有一些數(shù)據(jù)自動填寫了 然后是只要填寫黃色部分嗎 那黃色部分那個(gè)怎么算 學(xué)報(bào)稅課程里面
在稅務(wù)局開票紙質(zhì)要蓋公章嗎
老師好!我們公司工商和稅務(wù)已注銷,有一個(gè)一般戶忘記注銷了,基本戶已經(jīng)注銷了,一般戶還能不能注銷,不注銷有沒有什么影響
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個(gè)月她沒有來報(bào)銷,這個(gè)收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來報(bào)銷了,才當(dāng)做報(bào)銷那個(gè)月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會計(jì)政策變更而不是會計(jì)估計(jì)變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個(gè)人支付的,這個(gè)人沒在我們公司申報(bào)個(gè)稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個(gè)人嗎?
老師個(gè)人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個(gè)稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對于對銀行提供的報(bào)表,一般調(diào)整報(bào)表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報(bào)表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
老師,這個(gè)黃標(biāo)數(shù)據(jù)的怎么來的
就是前幾列開專票,普票銷售額的合計(jì)
那這個(gè)1913962.84 是我2月開的所有票的總和?
是的呢,開票金額都是系統(tǒng)根據(jù)開票數(shù)據(jù)自動帶出來的
那這個(gè)1913962.84 是我2月開的所有票的總和?
是的呢,沒有問題哦,是不含稅金額
同學(xué)你好,如果沒有其他問題了麻煩點(diǎn)亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)