你好 費(fèi)用是2000的哈 按照10000*0.8作為應(yīng)納稅所得額的哈
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷(xiāo)售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷(xiāo)售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
老師,我們是一般納稅人,個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),個(gè)人去稅局代開(kāi)了發(fā)票,稅局發(fā)票備注欄寫(xiě)明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,我登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě)了勞務(wù)報(bào)酬表,收入額62400,費(fèi)用自動(dòng)填寫(xiě)12480元,點(diǎn)稅款計(jì)算需要交1萬(wàn)多的稅,這么高的稅款嗎?這是怎么算出來(lái)的?
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷(xiāo)售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷(xiāo)售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎
老師,勞務(wù)報(bào)酬的起征點(diǎn)是800嗎,我們兼職是1萬(wàn),我填收入1萬(wàn),后邊費(fèi)用怎么顯示2000呢,是今年稅法有變化嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,新公司去年3月成立的,銀行是去年4月辦的,法人也是去年4月才存了800元扣銀行費(fèi)用,這是個(gè)空公司只有證什么都沒(méi)有, 問(wèn)題1:這家公司是不是不需要注冊(cè)資本,財(cái)務(wù)報(bào)表制作直接實(shí)收資本填0嗎 2.首次補(bǔ)填報(bào)去年的企業(yè)所得稅1-3月份的,出現(xiàn)需要填資產(chǎn)總額,必須大于0,可是這家公司是沒(méi)有資產(chǎn)的,我只能填了0.01萬(wàn)元,那這樣資產(chǎn)負(fù)債表的起初期末數(shù)就不對(duì)了,多了0.01萬(wàn)元,怎么辦呢
深圳是工商年檢是幾月幾號(hào)截止
老師,我們是工程單位,在四月給業(yè)主開(kāi)具普票,對(duì)方5月份打款,是普票,普票,普票!我做賬借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)槭瞧掌?,是不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額就不管了不做了?
老師,我們老板有兩個(gè)公司,可以從一個(gè)公司借款到另一個(gè)公司嗎?涉及到稅嗎
現(xiàn)金流量表中30行到37行這樣看的話(huà)是否看的出來(lái)有錯(cuò)誤呢?
老師,公司是酒店,主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供住宿,請(qǐng)問(wèn)在報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí),在收入明細(xì)表中,銷(xiāo)售商品收入,提供勞務(wù)收入,建造合同收入,讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入,其他,選擇哪個(gè)?
老師,麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅如何做分錄
個(gè)人所得稅匯算清繳手續(xù)費(fèi)幾塊錢(qián),做其他收益,應(yīng)交增值稅幾毛錢(qián),要繳嗎
貨拉拉的運(yùn)費(fèi)用收款憑證入費(fèi)用,匯算請(qǐng)繳的時(shí)候要剔除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)給員工發(fā)工資,也需要申報(bào)個(gè)稅嗎?跟公司那樣,填寫(xiě)每個(gè)員工的工資,然后代扣個(gè)稅?
公司的車(chē)賣(mài)給別人了,掙錢(qián)了,沒(méi)有開(kāi)票,怎么做分錄
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