需要核對(duì)具體的二級(jí)科目下邊的每家客戶
我寫(xiě)的分錄跟答案的不一樣,我寫(xiě)的是不對(duì)的,應(yīng)收賬款沒(méi)有寫(xiě)二級(jí)科目,我在輔助核算里面所有供應(yīng)商我都加上去了,實(shí)操科目增加的時(shí)候應(yīng)付賬款沒(méi)有要求添加二級(jí)科目,那答案上的二級(jí)科目是怎么來(lái)的?如果是輔助核算里面的,又是怎么操作的?
老師,我們公司應(yīng)收賬款科目下有兩個(gè)二級(jí)科目,一是應(yīng)收賬款,2是本月發(fā)貨的沒(méi)有開(kāi)票的就確認(rèn)到暫估應(yīng)收里,那等我月末核對(duì)應(yīng)收表格的時(shí)候,就是看一級(jí)科目,還是看二級(jí)科目
老師,應(yīng)付賬款下直接設(shè)置輔助核算好,還是應(yīng)付賬款下設(shè)置二級(jí)科目,一個(gè)暫估,一個(gè)收到票的二級(jí)科目,在在這兩個(gè)二級(jí)科目下設(shè)置輔助核算好,
老師你好,我剛剛在金蝶軟件預(yù)收賬款那里設(shè)置二級(jí)科目客戶名字,添加完后我錄入憑證時(shí)候,預(yù)收賬款科目沒(méi)有了,點(diǎn)預(yù)收賬款只有我剛剛錄入的預(yù)收賬款——客戶名,之前一級(jí)科目用不到,返回科目表那邊,預(yù)收賬款科目和我設(shè)置的科目都有,就是預(yù)收賬款的輔助核算客戶沒(méi)有了,我像設(shè)置的二級(jí)科目又有輔助核算客戶,感覺(jué)搞亂了,我想把我設(shè)置的科目刪除,又說(shuō)我刪除不了,已經(jīng)應(yīng)用再憑證上,但是我沒(méi)有錄入憑證啊!怎么回事?
老師,請(qǐng)教一下,我不會(huì)看賬,我們要查一下我們欠A公司多少錢的票,我通過(guò)預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款這個(gè)科目查期末余額嗎? 要是賬里沒(méi)有預(yù)收這個(gè)科目 ,只有應(yīng)收賬款科目借方有余額的話就代表我們不欠A公司票是嗎?代表A公司只欠我們貨款是嗎?
2024年不屬于小微,2024年匯算清繳企業(yè)所得稅還享受小微政策嗎?
裝修公司的設(shè)計(jì)師工資能不能計(jì)入成本
老師,您好! 收款單位和開(kāi)票單位一致,但是送貨單上的單位名稱不一樣,這個(gè)可以稅前扣除嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司投流的費(fèi)用能不能計(jì)入成本
小規(guī)模納稅人公司一次性收取半年租金,可以計(jì)入預(yù)收款,按月開(kāi)票 安季度申報(bào)繳納增值稅嗎,除了計(jì)入預(yù)收款還可以計(jì)入什么科目可以不一次繳納增值稅,按月開(kāi)票按月交增值稅呢
以銷定產(chǎn),采購(gòu)原材料,我沒(méi)有用進(jìn)銷存系統(tǒng),購(gòu)進(jìn)原材料直接生產(chǎn),借:原材料,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候也是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料嗎?是不是也要從原材料購(gòu)進(jìn),再領(lǐng)料,賬務(wù)上要走一遍這個(gè)程序?我們企業(yè)是根據(jù)訂單直接采購(gòu)料。
7月份轉(zhuǎn)入代賬客戶,只提供上一期的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,作為期初數(shù)據(jù)錄入,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入根據(jù)利潤(rùn)表錄入時(shí),將客戶提供的報(bào)表中本年累計(jì)金額填入記賬期本年累計(jì)發(fā)生額中,是直接在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目填上金額,還是說(shuō)要設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-期初和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-期初,這家公司是不要求主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那么精細(xì)化到二級(jí)科目的,請(qǐng)老師給個(gè)建議?
請(qǐng)問(wèn)我逐項(xiàng)配單,怎么查詢不出來(lái)
支付裝配部車間空調(diào)更換銅耳零件4個(gè)費(fèi)用:10元計(jì)入什么科目明細(xì)?
小規(guī)模納稅人7月出租房子給b公司,收取半年租金40000,是不是不管開(kāi)沒(méi)開(kāi)票必須三季度申報(bào)租金增值稅4萬(wàn),那開(kāi)票后再申報(bào)豈不是重復(fù)了,可以收租金后記預(yù)收賬款,按月開(kāi)票,開(kāi)完票入收入,按季度申報(bào)增值稅嗎
那是不是可以分兩條線去核對(duì),1應(yīng)收賬款~應(yīng)收賬款科目就去核對(duì)已收到的錢,應(yīng)收賬款暫估應(yīng)收核對(duì)已發(fā)貨沒(méi)有開(kāi)票的金額
是的,就是那樣去核對(duì)的