是的,總的銷售額不超過30萬免增值稅。
做跨進(jìn)電商進(jìn)口,主營(yíng)業(yè)務(wù)是服務(wù)費(fèi)(進(jìn)出都不開發(fā)票)第一個(gè)月收入2萬以內(nèi),第二個(gè)月收入11萬,第三個(gè)月收入1萬5,請(qǐng)問小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個(gè)月11萬申報(bào)納稅了已經(jīng),那其實(shí)一個(gè)季度不超過30萬收入,超過10萬的這個(gè)月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務(wù)是不開票的(進(jìn)口電商平臺(tái)不需要開發(fā)票,日本也沒有開進(jìn)項(xiàng)票給我們)
老師,咨詢一下公司是農(nóng)業(yè)種植小規(guī)模,有土地租金收入,對(duì)方也是租來種青菜,開普票60萬,由于我們是農(nóng)業(yè)種植公司,是免企稅和增值稅的,講問這個(gè)租金收入免不免?如果不免的話,是不是按季度開不超30萬普票就不交,分兩個(gè)季度開票,達(dá)到免稅的目的?
老師 您好 我們單位是小規(guī)模 主營(yíng)業(yè)務(wù)是通信業(yè) 買了一處房產(chǎn) 租給個(gè)人 開的5%的紙質(zhì)普票2萬(經(jīng)營(yíng)租賃-房屋租賃) 第3季度普票收入沒有超30萬 那這個(gè)5%的房租普票 5%的稅額 需要都繳納嗎 現(xiàn)在電子稅務(wù)局報(bào)不過去 謝謝
老師您好,小規(guī)模納稅人銷售眼鏡公司與分公司合并報(bào)表,季度不超過30萬。 這是小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)主表,想咨詢一下月收入不超過10萬,都是開的普票,為什么不填到第3欄次.(我們是小微企業(yè)) 而是填到第(四)免稅銷售額,小微企業(yè)免稅第10欄呢
老師在嗎我們公司收到房租租賃費(fèi)是23000開的是5個(gè)點(diǎn)的普票發(fā)票,這個(gè)是公司的其他業(yè)務(wù)收入,公司開出咨詢費(fèi)50000,小規(guī)模那就是主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入加上其他收入不超過季度30萬還是填寫在免稅銷售額那一欄對(duì)嗎,不管是開的是5個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn),公司收取的房租收入不超過30萬也免稅呀
請(qǐng)問會(huì)計(jì)學(xué)堂客服電話是多少?為什么在線客服無人回復(fù)
在任何情況下,城建稅和教育附加、地方教育附加的計(jì)稅依據(jù)都是實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅嗎?
蛋雞養(yǎng)殖合作社分配利潤(rùn)時(shí)成員需要交個(gè)人所得稅嗎?
土地增值稅清算申報(bào)表中,有一欄是填報(bào)扣取得土地使用權(quán)支付的金額,這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是含稅還是不含稅的呢?
老師,殘保金怎么申報(bào)
請(qǐng)問老師,我們單位屬于檢測(cè)類國(guó)有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對(duì)我們單位進(jìn)行為期兩天的檢查認(rèn)證,請(qǐng)問專家的就餐和住宿費(fèi)可以按照本企業(yè)制定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,那三對(duì)互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計(jì)提社保是計(jì)提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時(shí),計(jì)提 3 月社保,還可以同時(shí)繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對(duì)互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了