你好,這個(gè)三季度的時(shí)候是需要繳納的
老師好,按季度申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人,今年4月1日起季度營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)45萬(wàn)的免征增值稅,是不是以4月1日為界,第一季度產(chǎn)生的收入免征額還是按30萬(wàn)算,然后4月1日以后產(chǎn)生的季度收入就按45萬(wàn)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)?
老師,我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃行業(yè),在二季度預(yù)收了幾家一年的租賃費(fèi),按預(yù)收款確認(rèn)了一年的增值稅有一萬(wàn)多,但是收入是按月確認(rèn)的,二季度收入一共是25萬(wàn),5%的稅率,小規(guī)模,季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),我是直接把這1萬(wàn)多的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,問(wèn)題一:23年小規(guī)模納稅人銷售收入月不超過(guò)10萬(wàn)元,季度不超過(guò)30萬(wàn)元的,免征增值稅,那么超過(guò)月10萬(wàn),季度30萬(wàn)元的,按照3%還是1%繳納稅款?問(wèn)題二:還有小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票是否還是免稅?
老師你好,公司的小規(guī)模納稅人季度申報(bào),有不動(dòng)產(chǎn)的收入租金主營(yíng)收入,享受是5%的稅率,超過(guò)了一季度30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)(填列增值稅報(bào)表的時(shí)候)還享有什么減免政策嗎
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,有不動(dòng)產(chǎn)5%租賃收入,還有收管理費(fèi),3%的稅率減免按1%收 一季度二季度都不超過(guò)30萬(wàn),沒(méi)有繳納增值稅三季度收入達(dá)到42萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師那三季度繳納增值稅嗎?還是123季度合在一起,不超就不交了
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
看原來(lái)賬本第三季度交了1萬(wàn)多的增值稅,然后他又減免了5000多,就不知道為什么又減免了。因?yàn)闆](méi)看到報(bào)表,不知道按哪個(gè)條紋去剪的
他這個(gè)不會(huì)無(wú)緣無(wú)故的減免的,是不是當(dāng)時(shí)交的時(shí)候交多了呀
比如說(shuō)是不是稅率選錯(cuò)了,多交的給退回來(lái)了