對,你是少扣他的了
老師,我想問一下,就是公司去年多扣了員工的個稅,但是去年的個稅是沒有申報的,只是按照自己算出的個稅金額,自行扣除員工的個稅,由于今年員工個稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個稅,所以公司在今年,把多扣的個稅,補給員工,這個補貼要跟工資在一起,申報個稅嗎?
算一個員工除了工資再發(fā)多少年終獎不交個稅,他全年工資是48,000,社保和公積金全年累計扣除是10155,那是不是(48,000+X)-10155-60000=0, X=22155,我算的對嗎?
請問老師,我們公司年終獎一共是10萬元,如果按照全年一次性獎金申報個稅,適用稅率是10萬÷12個月=8333元/個月,適用稅率是10%,扣除數(shù)是210,應繳納所得稅是:10萬元×10%—210=9790元,應繳納個稅是9790元,這樣計算正確嗎?
你好,老師我們有個員工每個月到手工資一萬,沒有其他專項扣除,我算個稅可以直接按照5000*10%-210給他扣個稅嗎?因為按照稅務系統(tǒng)前期5個月系統(tǒng)里都是按照3%扣的個稅。
員工全年一次性獎金141381,我按照141381*10%-2520算的,可是我今天報個稅速算扣除減的是210,那我不是少扣員工個稅了嗎
老板要把借公司的往來款轉投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現(xiàn)在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本
老師,比如委外加工的產品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
可以讓他退給你,或者下月做工資扣出來這部分金額都可以
不是合并計算嗎
他這個金額肯定是不合并計算更合適吧,人家可以選擇不合并申報呀
那不是要補稅了嗎
你這個141381只是獎金的吧,如果把他的工資也加上稅會更高呀,他這樣單獨申報獎金交的個稅少才對
這樣計算不是合并最劃算嗎
您計算的對這樣合并申報更合適,可以扣減掉他的各項扣除
但是我現(xiàn)在申報2月份的個稅把全年一次性獎金寫進去速算扣除扣的210我當時給他們計算的就是直接減去2520的
是合并申報還是單獨申報需要結合他全年工資和各項扣除綜合考慮,看哪個繳稅少一些您計算的對著呢
那我企業(yè)現(xiàn)在不是要多承擔一部分個稅了嗎
你下個月計算工資時把少扣的那部分個稅再扣除來就可以