現(xiàn)在交了嗎 沒交 需要填寫到累計欠繳里面
老師,你好,請問下,工商年報中,本期實際繳費金額怎么填,我們社保都是這個扣的,想請問下,2021年年報中,本期是指去年12月到今年11月,還是今年1月到12月?扣款都是下個月的
老師,實際工作中,我們的社保繳費基數(shù)是跟實際工資有區(qū)別的,按照填報要求基數(shù)乘以相應(yīng)的比例等于實際繳費的社保,可是21年度江蘇省基數(shù)調(diào)整,比例也調(diào)整,我這該如何填寫呢? 是把21年1月至12月每個月的社保繳費基數(shù)相加累計數(shù),對嗎? 本期實際繳費金額那我就去社保繳費明細,1-12月實際繳款多少就填多少? 實繳不等于基數(shù)×比例,這有沒有關(guān)系?
老師好!去年因為疫情社保那邊允許單位可以延期繳納6-10月社保費,但每個月我都按之前實際繳納的費用計提了,本來說去年12月社保會把這個錢扣回來,但一直到今年五月都沒有扣,我就反結(jié)賬把這個費用沖了,換同等的金額做計提工資,因為去年十二月我沒有計提到工資,這樣我匯算清繳要補交這個企業(yè)所得稅嗎?
老師,匯算清繳里面,工資薪金這表里面的金額,是按所屬期來的,還是實發(fā)來的,因為我們以前沒有人員,現(xiàn)在2022年12月進來一個人 但是計提和發(fā)放都是在23年1月,這個要填還是不填
老師,匯算清繳里面,工資薪金這表里面的金額,是按所屬期來的,還是實發(fā)來的,因為我們以前沒有人員,現(xiàn)在2022年12月進來一個人 但是計提和發(fā)放都是在23年1月,這個要填還是不填
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
現(xiàn)在還沒交,那有沒有一個累計的期限是到什么時間前交可以不用算到累計欠繳
你做工商年報的時候,只要交了就不再累計欠繳里。
那就是說我只要在工商年報6.30截止前交了就不用寫在欠繳里是這個意思哇老師
你好,是的對的是怎么做的?
還有一個問題老師,就是公司認繳變成實繳后,章程是不是也需要變的
你好,章程不用修改的。
那出資情況表不一直是認繳的
好,章程里面沒有實際收到投資款的時間,這里不用寫。