現(xiàn)在交了嗎 沒交 需要填寫到累計欠繳里面
老師,你好,請問下,工商年報中,本期實際繳費金額怎么填,我們社保都是這個扣的,想請問下,2021年年報中,本期是指去年12月到今年11月,還是今年1月到12月?扣款都是下個月的
老師,實際工作中,我們的社保繳費基數(shù)是跟實際工資有區(qū)別的,按照填報要求基數(shù)乘以相應(yīng)的比例等于實際繳費的社保,可是21年度江蘇省基數(shù)調(diào)整,比例也調(diào)整,我這該如何填寫呢? 是把21年1月至12月每個月的社保繳費基數(shù)相加累計數(shù),對嗎? 本期實際繳費金額那我就去社保繳費明細,1-12月實際繳款多少就填多少? 實繳不等于基數(shù)×比例,這有沒有關(guān)系?
老師好!去年因為疫情社保那邊允許單位可以延期繳納6-10月社保費,但每個月我都按之前實際繳納的費用計提了,本來說去年12月社保會把這個錢扣回來,但一直到今年五月都沒有扣,我就反結(jié)賬把這個費用沖了,換同等的金額做計提工資,因為去年十二月我沒有計提到工資,這樣我匯算清繳要補交這個企業(yè)所得稅嗎?
老師,匯算清繳里面,工資薪金這表里面的金額,是按所屬期來的,還是實發(fā)來的,因為我們以前沒有人員,現(xiàn)在2022年12月進來一個人 但是計提和發(fā)放都是在23年1月,這個要填還是不填
老師,匯算清繳里面,工資薪金這表里面的金額,是按所屬期來的,還是實發(fā)來的,因為我們以前沒有人員,現(xiàn)在2022年12月進來一個人 但是計提和發(fā)放都是在23年1月,這個要填還是不填
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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現(xiàn)在還沒交,那有沒有一個累計的期限是到什么時間前交可以不用算到累計欠繳
你做工商年報的時候,只要交了就不再累計欠繳里。
那就是說我只要在工商年報6.30截止前交了就不用寫在欠繳里是這個意思哇老師
你好,是的對的是怎么做的?
還有一個問題老師,就是公司認繳變成實繳后,章程是不是也需要變的
你好,章程不用修改的。
那出資情況表不一直是認繳的
好,章程里面沒有實際收到投資款的時間,這里不用寫。