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老師 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方有余額是啥意思 是還沒交的稅款嗎 收到多交的增值稅,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 貸方有余額怎么調(diào)平

2024-03-12 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-12 12:39

你好,是的。 “應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方余額表示企業(yè)尚未繳納的增值稅金額,即企業(yè)的增值稅負(fù)債。這通常發(fā)生在企業(yè)已經(jīng)計(jì)提了增值稅,但尚未完成繳納的情況下。 如果收到多交的增值稅,會(huì)導(dǎo)致“應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅”的貸方有余額。為了調(diào)平這個(gè)余額,可以采取以下措施: 如果確定這是多交的稅款,并且確信將來不會(huì)再次收到這樣的退款,可以將多交的稅款作為營(yíng)業(yè)外收入處理。這樣,貸方余額就會(huì)減少,與實(shí)際的應(yīng)交稅費(fèi)相符。 如果認(rèn)為這可能是一個(gè)暫時(shí)的狀況,或者有可能在未來還會(huì)收到類似的退款,那么可以選擇將其留在“應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅”的貸方,等待未來與實(shí)際的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行沖銷。

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快賬用戶7077 追問 2024-03-12 12:41

噢噢噢 那也就是說期末年終就算有余額也是正常的了嗎 老師

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齊紅老師 解答 2024-03-12 14:38

是的呢,你的理解正確的呢

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你好,是的。 “應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方余額表示企業(yè)尚未繳納的增值稅金額,即企業(yè)的增值稅負(fù)債。這通常發(fā)生在企業(yè)已經(jīng)計(jì)提了增值稅,但尚未完成繳納的情況下。 如果收到多交的增值稅,會(huì)導(dǎo)致“應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅”的貸方有余額。為了調(diào)平這個(gè)余額,可以采取以下措施: 如果確定這是多交的稅款,并且確信將來不會(huì)再次收到這樣的退款,可以將多交的稅款作為營(yíng)業(yè)外收入處理。這樣,貸方余額就會(huì)減少,與實(shí)際的應(yīng)交稅費(fèi)相符。 如果認(rèn)為這可能是一個(gè)暫時(shí)的狀況,或者有可能在未來還會(huì)收到類似的退款,那么可以選擇將其留在“應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅”的貸方,等待未來與實(shí)際的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行沖銷。
2024-03-12
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 你是這筆分錄沒有做。
2021-05-11
您好!這個(gè)是代表多交的部分。 應(yīng)交增值稅貸方要看具體是什么二級(jí)和三級(jí)科目
2022-03-10
您好,把應(yīng)交增值稅進(jìn)、銷項(xiàng)的稅都轉(zhuǎn)到未交增值稅里
2022-03-07
你好;1、購進(jìn), 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 2、 銷售, 借:銀行存款等 貸:主 營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-銷項(xiàng)稅額?? ?;月末結(jié)轉(zhuǎn)?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。。
2023-03-30
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