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我每個月收到進項發(fā)票都是應交稅費-待認證,認證后借應交稅費進項稅,貸應交稅費待認證,這樣對嗎?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)進項稅呢

2024-03-12 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-12 11:20

是的,處理是可以的。

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齊紅老師 解答 2024-03-12 11:20

借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7473 追問 2024-03-12 11:30

我看以前的會計是直接:借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-未交增值稅,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-12 11:37

可以,這樣也可以的

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快賬用戶7473 追問 2024-03-12 11:39

這個目的是把進項稅的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 11:42

是的,你的理解是對的。

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快賬用戶7473 追問 2024-03-12 12:03

我上面認證發(fā)票的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)進項稅的分錄是不是錯了一個或者少了?。窟@樣會導致進項稅不平呀

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齊紅老師 解答 2024-03-12 14:05

不會。進項稅這個明細賬會平

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快賬用戶7473 追問 2024-03-12 14:23

上面結(jié)轉(zhuǎn)的做反了吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 14:29

結(jié)轉(zhuǎn)的做反了。借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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快賬用戶7473 追問 2024-03-12 14:39

好的,那銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2024-03-12 15:09

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-未交增值稅

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是的,處理是可以的。
2024-03-12
認證了進項就要那樣做的
2024-11-25
您好,要轉(zhuǎn)出的哦,我們勾選抵扣了就要進項轉(zhuǎn)出的,招待費是不能抵進項,這是個人消費
2024-06-30
是的,貸方就是應交稅費-待認證進項稅額
2025-04-24
上述分錄處理完全正確,是這樣的處理
2021-02-28
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