你好! 1、做完匯算清繳后,在電子稅務局-我要辦稅-退稅里面按照流程一步一步走下來,稅務局審批通過,就退了。 2、1季度報和匯算清繳誰先誰后都可以,只要在各自的征期內(nèi)申報完就可以。
小規(guī)模納稅人去年虧損,今年前三季度累計有點盈利,報企業(yè)所得稅時填累計數(shù),彌補以前年度虧損,能重復填嗎?第二季度利潤總額填錯了,對以后填報所得稅有影響嗎?報所得稅時每個季度都要填寫去年的虧損數(shù)嗎?還是最后一個季度填報呢
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店,總公司和分公司合并報表所得稅。 我們公司四季度有虧損,前三季度的盈利繳納了所得稅,第4季的虧損不繳納所得稅,明年一季度還得退稅嗎?如果不退稅可不可以
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭,2023年一二季度繳納所得稅9700元,三四季度由于沒有銷售虧損,全年就是虧損5萬。24年5月份如果23匯算清繳涉及到退稅,如果我們不退稅在二四年一季度繳納的所得稅可以沖抵這二三年的已繳納的所得稅款嗎 還是必須得先退后交呢
老師您好,公司有小規(guī)模和一般納稅人 ①一般納稅人 二三年的1,2季度是盈利,三四季度是虧損,全年下來是虧損。涉及到退所得稅 ②小規(guī)模納稅人1~3季度都盈利,四季度因為入帳了租賃房產(chǎn)的發(fā)票。所以四季度微虧。全年是盈利,也涉及到退所得稅 請問老師所得稅退稅是得在網(wǎng)上填寫退稅報表嗎 還有是先報23年報還是先報24年一季度的報表
老師你好,公司為一般納稅人煤炭企業(yè)填年報。出現(xiàn)這個提示框是代表著我們這些表不填的嗎 我們是不是應該先報年報,然后4月份再報季報。我們23年度虧損了,一二季度盈利,三季度虧損,全年下來是虧損的,得涉及到退稅 退稅的需要填什么報表嗎?是不是很繁瑣?需要提供什么報告嗎。證明虧損了
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=