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老師你好,公司為一般納稅人煤炭企業(yè)填年報。出現(xiàn)這個提示框是代表著我們這些表不填的嗎 我們是不是應該先報年報,然后4月份再報季報。我們23年度虧損了,一二季度盈利,三季度虧損,全年下來是虧損的,得涉及到退稅 退稅的需要填什么報表嗎?是不是很繁瑣?需要提供什么報告嗎。證明虧損了

老師你好,公司為一般納稅人煤炭企業(yè)填年報。出現(xiàn)這個提示框是代表著我們這些表不填的嗎
我們是不是應該先報年報,然后4月份再報季報。我們23年度虧損了,一二季度盈利,三季度虧損,全年下來是虧損的,得涉及到退稅
退稅的需要填什么報表嗎?是不是很繁瑣?需要提供什么報告嗎。證明虧損了
2024-03-16 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-16 08:27

您好,直接在主表中A100000直接填寫數(shù)據(jù)就可以,這些表格不用填,不涉及到納稅調(diào)整。退稅不麻煩的,匯繳填好就自動計算退稅額,咱公司賬務經(jīng)得起查么,退稅查賬的概率很大的

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快賬用戶5564 追問 2024-03-16 08:35

我們公司22年底就被隨機調(diào)查一次了,二三年全年下來是虧損,一直后期沒簽合同,一直沒有銷售,全年后期就付費用付的我和辦公人員工資。我都不敢報年報了,怕有什么事兒

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快賬用戶5564 追問 2024-03-16 08:36

去年繳納收的稅費用9690元。虧損下來,他這個錢給全額退

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齊紅老師 解答 2024-03-16 08:38

您好,要全退的,我就是匯繳退稅被查,現(xiàn)在有經(jīng)驗了,平時季度 從來不繳稅,計提成本費用,在年度匯繳時納稅調(diào)增

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快賬用戶5564 追問 2024-03-16 08:40

老師你好,那一二季度我們盈利了當時有稅呀,不交也不行啊。申報的時候不就是有季報嗎

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快賬用戶5564 追問 2024-03-16 08:41

是提前預提成本和費用是嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-16 08:41

您好,可以做成不盈利呀,計提成本費用,季度做虧,年度匯繳把計提的無票費用調(diào)增不就好了么,這樣年度匯繳不可能退稅了

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快賬用戶5564 追問 2024-03-16 08:44

可當時一二季度也沒有什么可以放進去的。還有貸款,如果不做盈利也不太好看 老師,那現(xiàn)在我這有1萬的所得稅也調(diào)整不出來了

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快賬用戶5564 追問 2024-03-16 08:45

是,就是每年年初估算一下費用,做一個預提費用就把所有的稅降低是嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-16 08:49

您好,當時一二季度也沒有什么可以放進去,我們計提下獎金也可以呀,反正年度要納稅調(diào)增的,又沒有稅務風險,不做虧,利潤為0

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快賬用戶5564 追問 2024-03-16 08:52

稅負率過低也查。交了稅虧損了還得倒退還查 那我現(xiàn)在沒有別的辦法了,現(xiàn)在沒有納稅可以調(diào)整的,把這所得稅抵減了呀 這退稅這1萬才會有風險,這怎么辦

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快賬用戶5564 追問 2024-03-16 08:53

工人工資月報都是有報個稅,費用也都是有發(fā)票。三四季度沒有收入純付的工人工資及養(yǎng)老保險費用產(chǎn)生的虧損

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齊紅老師 解答 2024-03-16 09:11

您好? 1.我們才被查了2022年,沒事的只管退稅,查就配合,只是概率高,也不一定查 2.我們賬是沒問題的,查也沒事,就是配合要麻煩點

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您好,直接在主表中A100000直接填寫數(shù)據(jù)就可以,這些表格不用填,不涉及到納稅調(diào)整。退稅不麻煩的,匯繳填好就自動計算退稅額,咱公司賬務經(jīng)得起查么,退稅查賬的概率很大的
2024-03-16
你好,你調(diào)增后總的利潤還是負數(shù)對吧?所以不影響退稅額
2024-03-16
你好! 1、做完匯算清繳后,在電子稅務局-我要辦稅-退稅里面按照流程一步一步走下來,稅務局審批通過,就退了。 2、1季度報和匯算清繳誰先誰后都可以,只要在各自的征期內(nèi)申報完就可以。
2024-03-11
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
同學你好,1、如果你19年底有納稅調(diào)增5786.78,數(shù)據(jù)就沒錯。2、納稅調(diào)增的如果19年沒有做分錄,那是要補記分錄。3、20年申報要和19年的數(shù)據(jù)碰下在填報。
2021-01-13
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