你好。交費(fèi)時還是正常做交費(fèi)的分錄。 借應(yīng)付職工薪酬單位部分,其他應(yīng)付款個人部分貸銀行存款。
銀行轉(zhuǎn)出的社保補(bǔ)繳個人部分 扣款,做憑證圖一繳納稅款,借方其他應(yīng)收(個人社保部分) 貸方銀行。。。。圖二代扣社保 借方現(xiàn)金——貸方其他應(yīng)收款(個人社保繳納)!以此調(diào)平其他應(yīng)收個人社保繳納 部分的余額為0合理嗎?
支付工資時沒有計(jì)提,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放。借:管理費(fèi)用—工資其他應(yīng)收款—個人部分社保貸:銀行存款繳納社保時借:管理費(fèi)用—社保其他應(yīng)收款—個人部分社保貸:銀行存款請問是否正確?為什么其他應(yīng)收款會有余額?
平時支付社保費(fèi)是這樣做賬的 借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在社保要求緩交 在這個分錄的基礎(chǔ)上怎么做?
老師:我繳納社保時:借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會保險費(fèi)個人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個人社保個人負(fù)擔(dān),貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個人部
社保應(yīng)繳費(fèi)8個人,現(xiàn)在銀行扣款9個人,后期去辦理退費(fèi),現(xiàn)在做賬要怎么做?支出憑單上審批寫8個人的金額,多余的那個人掛賬? 借:其他應(yīng)收款——? 管理費(fèi)用——社保(公司部分) 其他應(yīng)收款(個人部分社保) 貸:銀行存款
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
個人的其他應(yīng)收款要是多記了就紅沖就行。
不是,是減員沒成功,多交了一個人的
多交一個人,你還是正常做交的。 我要是申請退回來就做交的時候相反分錄。
我上個月計(jì)提的8個人的,現(xiàn)在扣費(fèi)9個人……
那就再補(bǔ)充計(jì)提一個人的就好了。
現(xiàn)在他公積金公司加個人部分直接給了,那我還計(jì)提公積金嗎?
單位部分的公積金還要計(jì)提的。
這么做對嗎?
是的,這樣處理是對的,是的。
好的,謝謝
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