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老師 請問一下 我們是一般納稅人簡易計稅3%的工程發(fā)票,12月份我們外地預繳了2萬, 現(xiàn)在有兩個問題:1、那月底結轉的時候“應交稅費-簡易計稅”這個需要結轉嗎? 2、還有就是“應交稅費-預繳增值稅”這個怎么結轉呢?

2024-01-11 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-11 15:29

你好,不用結轉的,申報抵扣的時候再做抵扣的就行。

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快賬用戶5722 追問 2024-01-11 15:33

老師 我問您是兩個問題 而且標序號了 您回復的是第一個問題是嗎 那第二個問題呢

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快賬用戶5722 追問 2024-01-11 15:34

這是我做的分錄 您幫忙指導一下 看哪條不需要的

這是我做的分錄 您幫忙指導一下 看哪條不需要的
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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:38

第一個不用結轉, 第二個不結轉 先報抵扣的時候再做抵扣的就可以了。抵扣的分錄,借應交稅費簡易計稅,貸應交稅費預交增值稅。

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快賬用戶5722 追問 2024-01-11 15:41

哦 1、那我這個分錄那幾行不需要呢還是摘要需要重新寫呢? 2、這是是11月份的結轉 您看看

哦 
1、那我這個分錄那幾行不需要呢還是摘要需要重新寫呢?
2、這是是11月份的結轉 您看看
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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:44

摘要重新寫預交增值稅抵扣需要繳納的增值稅

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:45

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 應交稅費簡易計稅, 貸應交稅費預交增值稅。

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快賬用戶5722 追問 2024-01-11 16:14

老師 按照你這個分錄的話 借貸方不平呀!您看看我第一個截圖 多出來個“應交稅的-應交增值稅-轉出未交增值稅”這個有余額 而且這個分錄也不平呀

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:15

哦,你的進項銷項分別結轉到轉出未交增值稅里面,不就平了,哪一個還不平?

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快賬用戶5722 追問 2024-01-11 17:11

老師 前面跟您說了 我們是簡易計稅 全部是3%的工程專用發(fā)票 不存在進項銷項老師 所以就不平了

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:13

前面是說了,但是你做賬務處理里面還有一個未交增值稅,那這個又是怎么回事?看一下你的賬務處理里面,這個未交增值稅不就是一般計稅才做的

前面是說了,但是你做賬務處理里面還有一個未交增值稅,那這個又是怎么回事?看一下你的賬務處理里面,這個未交增值稅不就是一般計稅才做的
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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:13

你做了這個分錄,我以為你單位既有一般計稅的,還有簡易計稅的。

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:14

借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費簡易計稅。 借應交稅費,預交增值稅, 貸銀行存款, 借應交稅費簡易計稅, 貸應交稅費預交增值 全部都是簡易計稅的,做完這個就可以了。

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你好,不用結轉的,申報抵扣的時候再做抵扣的就行。
2024-01-11
你好,預交的增值稅期末要結轉到轉出未交增值稅。簡易征收的不用結轉,下個月直接交就行了。
2023-05-29
你好 1. 是的 2. 不需要轉了 繳納 直接做 應交稅費-簡易計稅做繳納了。
2021-03-10
你好,一般計稅,如果銷項稅額大于進項稅額,結轉分錄 是? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 簡易計稅,結轉分錄 是? 借:應交稅費—應交增值稅(簡易計稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2023-07-09
同學你好,按第二種操作方式哈
2020-06-16
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