你好,跨年了,還是今年的。
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對,發(fā)現(xiàn)有做錯了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導(dǎo)出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。
老師好,我想請問一下,如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動賬,只是申報表調(diào)整項上調(diào)整了,那么我2022年的年度財務(wù)報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)吧
老師:您好!想請教一下,去年第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254,利潤總額是379187,后來申報后調(diào)金蝶賬,(把營業(yè)成本調(diào)成363838,利潤總額為383371)今年5月份申報的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報的,現(xiàn)在第四季度申報的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報表?
老師,報稅人員把營業(yè)成本調(diào)高,管理費用調(diào)低了(主要報稅人員不做賬),現(xiàn)在又要根據(jù)這個表調(diào)整利潤表,請問怎么來調(diào)整營業(yè)成本和管理費用呢,借方營業(yè)成本貸方把那些數(shù)據(jù)調(diào)整能和管理費用互相調(diào)賬么
老師,賬沒有問題哦,要按照報稅的數(shù)據(jù)來調(diào)整利潤表,其中管理費用和營業(yè)成本數(shù)據(jù)不匹配,怎么來調(diào)賬哦
從供應(yīng)商處購入價值100000元的免稅農(nóng)產(chǎn)品作為原材料使用。已取得供應(yīng)商開具的普通發(fā)票??钗锤?。用的稅率是9%還是13%
老師,每年個人所得稅匯算清繳(匯算的都哪幾個收入類目呢)?
老師,怎么查看公司是否異常經(jīng)營,以及異常經(jīng)營的原因啊
電子設(shè)備客戶使用過了退貨這個怎么處理
老師好,小規(guī)模納稅人前幾個月開了一張專票,現(xiàn)在需要紅沖,小規(guī)模納稅人專票按季度已經(jīng)交過稅了,那現(xiàn)在紅沖應(yīng)該怎么做呢?納稅申報時怎么申報呢?
老師,鐵樓梯刷油漆這個開發(fā)票需要什么經(jīng)營范圍才能開
老師你好,貿(mào)易公司退稅資料中的采購合同,品名和單位一定要跟報關(guān)單上保持一致嗎?
老師,請問我司是一般納稅人,請問接受勞務(wù)公司差額征收的發(fā)票好、還是全額征收3%的發(fā)票好
勞務(wù)報酬的個稅,稅率是什么
我們從別的公司轉(zhuǎn)入了一臺固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,如何入賬