同學(xué)您好,如果發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理有差錯(cuò),是可以按照會計(jì)差錯(cuò)更正的原則進(jìn)行調(diào)整的。
老師,填寫的稅局報(bào)表2021年底的利潤表營業(yè)成本 管理費(fèi)用 營業(yè)利潤比我們自己財(cái)務(wù)軟件做出來的數(shù)字多了一些,這個(gè)怎么調(diào)整
老師,去年的成本,做錯(cuò)了,做到福利費(fèi)了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整啊? 本來正確的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-xxx 但是之前會計(jì)做成:借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,報(bào)稅人員把營業(yè)成本調(diào)高,管理費(fèi)用調(diào)低了(主要報(bào)稅人員不做賬),現(xiàn)在又要根據(jù)這個(gè)表調(diào)整利潤表,請問怎么來調(diào)整營業(yè)成本和管理費(fèi)用呢,借方營業(yè)成本貸方把那些數(shù)據(jù)調(diào)整能和管理費(fèi)用互相調(diào)賬么
老師,賬沒有問題哦,要按照報(bào)稅的數(shù)據(jù)來調(diào)整利潤表,其中管理費(fèi)用和營業(yè)成本數(shù)據(jù)不匹配,怎么來調(diào)賬哦
老師,我問下3月份的時(shí)候我把一個(gè)貸方科目應(yīng)付賬款做成了管理費(fèi)用貸方,導(dǎo)致年底管理費(fèi)用利潤表的數(shù)字和管理費(fèi)用明細(xì)科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,燕怎么調(diào)整
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦