同學(xué)您好,如果發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理有差錯(cuò),是可以按照會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原則進(jìn)行調(diào)整的。

老師,填寫的稅局報(bào)表2021年底的利潤表營業(yè)成本 管理費(fèi)用 營業(yè)利潤比我們自己財(cái)務(wù)軟件做出來的數(shù)字多了一些,這個(gè)怎么調(diào)整
老師,去年的成本,做錯(cuò)了,做到福利費(fèi)了。現(xiàn)在我要怎么調(diào)整??? 本來正確的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-xxx 但是之前會(huì)計(jì)做成:借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,報(bào)稅人員把營業(yè)成本調(diào)高,管理費(fèi)用調(diào)低了(主要報(bào)稅人員不做賬),現(xiàn)在又要根據(jù)這個(gè)表調(diào)整利潤表,請(qǐng)問怎么來調(diào)整營業(yè)成本和管理費(fèi)用呢,借方營業(yè)成本貸方把那些數(shù)據(jù)調(diào)整能和管理費(fèi)用互相調(diào)賬么
老師,賬沒有問題哦,要按照?qǐng)?bào)稅的數(shù)據(jù)來調(diào)整利潤表,其中管理費(fèi)用和營業(yè)成本數(shù)據(jù)不匹配,怎么來調(diào)賬哦
老師,我問下3月份的時(shí)候我把一個(gè)貸方科目應(yīng)付賬款做成了管理費(fèi)用貸方,導(dǎo)致年底管理費(fèi)用利潤表的數(shù)字和管理費(fèi)用明細(xì)科目對(duì)不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,燕怎么調(diào)整
內(nèi)賬,公司補(bǔ)繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔(dān),個(gè)人部分是50元,但是個(gè)人部分收不回來,也是公司承擔(dān),做賬是計(jì)提借管理費(fèi)用—單位社保100,貸應(yīng)付職工薪酬-社保100,支付時(shí)是借應(yīng)付職工薪酬—單位社保100,營業(yè)外支出-個(gè)人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
電商,4月份有個(gè)票忘記做了,該咋整
老師,異地個(gè)稅申報(bào)工資數(shù)據(jù)本地企業(yè)匯算清繳不能稅前扣除嗎
老師個(gè)人開發(fā)票給我們他的個(gè)人所得稅是稅票直接乘以3個(gè)點(diǎn)嗎
城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi),每個(gè)企業(yè)都要報(bào)嗎?必須按照上年末稅務(wù)系統(tǒng)里的人嗎?
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)貨款,不開票的,報(bào)增值稅里要做無票收入,扣稅點(diǎn)嗎,不做會(huì)什么樣的
郭老師,對(duì)方是個(gè)體戶,我們賣車給他,開專票還是普票
辦了外經(jīng)證,怎么申報(bào)個(gè)稅呢
建筑公司一般人和小規(guī)模的區(qū)別有哪些
老師你好,增值稅申報(bào)表里面第32行期末未叫稅額,數(shù)字為負(fù)數(shù)是不是多交稅啦?

