你好,先暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票沖暫估 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 借:庫存商品 貸:應付賬款-應付

老師請教一下,公司預付款買了東西,在系統(tǒng)該怎么做賬勒? 付款了,還沒收到貨與單子
請問老師 我們買了對方的東西 貨款已付 發(fā)票也拿到了 怎么掛往來
老師,請問下公司購買的固定資產,發(fā)票收到了,款也付了,但是貨還沒有收到怎么做賬‘
小規(guī)模納稅人購買東西 東西已經到了錢付了 對方下月才給發(fā)票 我怎么記賬
老師請問,小規(guī)模買東西,貨到了款也付了,發(fā)票還沒到怎么做賬?
老師你好,10月已經發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應付職工薪酬社保 借其他應付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 貸應付職工薪酬社保 發(fā)放時借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調整社保繳費工資應該怎么操作?
已經付過款了也是這樣?
付款的時候可以做分錄 借:應付賬款 預付賬款等 貸:銀行存款