你計提工資的時候,借管理費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資。 然后集體社保,這個是企業(yè)的,借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保。

社保計提,借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借,應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔(dān)部分扣掉
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計提時、借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個人社保,貸:銀存款。
老師好,請我這樣的分錄對不對?計提社保時:借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)該收款 這樣對嗎?
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這是繳納社保的分錄
這是計提社保的分錄
這是發(fā)放時的分錄
這是工資表和我在個稅系統(tǒng)里申報的數(shù)據(jù)
第二個你修改一下這個工資和社保分開
工資表里數(shù)據(jù)和我在憑證里做的數(shù)據(jù)對不起來,差著單位繳納社保的這個數(shù)據(jù)2273.36
麻煩老師仔細(xì)幫我分析一下那里出錯了
改成這樣嗎?
整體這里做的也不對呀。 扣款是遲到請假扣款的 不做 借管理費(fèi)用工資,85034.05?2131.98?909.7 貸應(yīng)付職工薪酬工資85034.05?2131.98?909.7 借應(yīng)付職工薪酬,工資85034.05?2131.98?909.7 85034.05?2131.98?909.7 貸銀行存款85034.05, 應(yīng)交稅費(fèi),個稅2131.98, 其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保909.7
是繳納社保的分錄不對,應(yīng)該那是公司承擔(dān)的應(yīng)該直接進(jìn)入費(fèi)用
是的對的是的對的