您好, 這個(gè)沒(méi)事先做賬就可以了
老師,收到固定資產(chǎn)但未付款,是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?另外如果是固定資產(chǎn)還未發(fā)貨,付的最后一筆尾款,應(yīng)做什么分錄?如果是已經(jīng)發(fā)貨了,但沒(méi)有收到發(fā)票,款也付了,又是如何做分錄?
老師您好,我們公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),款項(xiàng)已付90,發(fā)票也開(kāi)過(guò)來(lái)了,但是我們固定資產(chǎn)還沒(méi)有到貨,這個(gè)記賬憑證怎么做呢
老師我們公司購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),東西還沒(méi)收到,款項(xiàng)還沒(méi)付,但是發(fā)票收到了,這個(gè)怎么做賬,要計(jì)入在途物資科目嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),實(shí)物已經(jīng)到達(dá),發(fā)票也到了,但是還沒(méi)付錢(qián)了,請(qǐng)問(wèn)能做賬嗎?分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),發(fā)票收到了,款也付了,但是貨還沒(méi)有收到怎么做賬‘
公戶收到8800.產(chǎn)品價(jià)格是3300.庫(kù)存現(xiàn)金退了4360怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師 我想問(wèn)一下 我們節(jié)費(fèi)是法人那邊備用金出的 那我可以不做進(jìn)工資 直接沖法人的賬嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,我想問(wèn)一個(gè)所得稅的問(wèn)題,如果匯算時(shí),有票據(jù)但超出標(biāo)準(zhǔn),我只用調(diào)增,繳納所得稅,但企業(yè)利潤(rùn)還是減少了。也就少交了分紅稅。那我可不可以一些沒(méi)有正規(guī) 的票也做進(jìn)去,到時(shí)候所得稅調(diào)增就是,企業(yè)利潤(rùn)一樣減少了,可以這樣嗎
這個(gè)數(shù)怎么能給抵扣用這個(gè)月
老師,公司的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票還要打印出數(shù)電發(fā)票放記帳憑證后面嘛,
請(qǐng)問(wèn)老師,公司基本戶想注銷(xiāo),換個(gè)別的銀行可以了嗎,會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
老師,應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款都屬于資產(chǎn)類(lèi)科目,應(yīng)收賬款借方余額表示對(duì)方欠我們的貨款,那么預(yù)付賬款借方余額表示對(duì)方欠我們的發(fā)票。同理,應(yīng)收賬款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)也就是貸方,說(shuō)明我們欠對(duì)方的發(fā)票,預(yù)付賬款負(fù)數(shù)也是在貸方,表示我們欠對(duì)方的貨款,是嗎?
老師請(qǐng)教一下,買(mǎi)過(guò)來(lái)的公司之前的老法人實(shí)繳是50萬(wàn),現(xiàn)在改成新法人身上嗎
老師,我們開(kāi)出去的發(fā)票是9%的工程款專票,收到的發(fā)票是3%的勞務(wù)費(fèi)專票,請(qǐng)問(wèn)能差額交稅嗎?
老師 公司買(mǎi)的飲用水 記 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 行嗎?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
意思可以先做固定資產(chǎn)入賬嗎
是的,是的,這個(gè)不影響