您好,暫估入庫嘛,我們都是這樣做的, 借:原材料 貸:應付 發(fā)票來了再紅沖這個分錄,然后再按發(fā)票做分錄

請問公司購買了原材料,但是沒有發(fā)票,因為需要做原材料進銷存明細表計算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應付賬款—暫估應付款 實際錢已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
老師請問我們公司是餐飲業(yè),我們之前的會計做賬是本月購進多少食材全部一次性計入當月成本,沒有用到原材料這個科目,現(xiàn)在我接手以后的1個月后換收銀系統(tǒng)了,現(xiàn)在需要盤點一次性入賬,這個怎么入賬,怎么寫分錄,有什么忌諱沒有,
采購物料進貨系統(tǒng)已經(jīng)錄入,采購個人付款,生成憑證借:原材料,貸:其他應付款,但是沒有票也沒有收據(jù),采購用油票來沖這些沒有票的款,這樣賬務怎么處理
請問老師,3月的采購材料發(fā)票采購員沒有及時報銷,3月出納已經(jīng)結(jié)賬但是貨已經(jīng)入庫,這樣子該怎么處理?可以掛賬在采購員其他應付款嗎
2020年12月的購貨發(fā)票,在當期沒有入賬,現(xiàn)在要入賬的話怎么做分錄,商品部分已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,但沒有結(jié)轉(zhuǎn)相應成本
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
老師,我這邊知道這些食材的價格,但是采購那邊他沒有過來報賬,然后我們那些食材已經(jīng)在用了,因為我們采取的是周結(jié)款的方式,那個一周跨月了,就還沒有給供貨商結(jié)款。直接借原材料,貸應付賬款,這樣下個月還需要紅沖嗎
您好,當然要紅沖的,來了發(fā)票再紅沖
分錄是什么?
借:原材料(負) 貸:應付(負) 按發(fā)票金額 借:原材料? ?進項? 貸:應付