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請(qǐng)問老師,3月的采購材料發(fā)票采購員沒有及時(shí)報(bào)銷,3月出納已經(jīng)結(jié)賬但是貨已經(jīng)入庫,這樣子該怎么處理?可以掛賬在采購員其他應(yīng)付款嗎

2022-04-08 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-08 11:53

你好,可以的,那當(dāng)時(shí)這個(gè)材料做了成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?暫估了嗎?

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快賬用戶7939 追問 2022-04-08 12:17

還沒領(lǐng)用,我們是按照發(fā)票先入庫然后報(bào)銷,可是采購員把入庫單與發(fā)票放在自己那沒有來報(bào)銷,所以我問老師了不暫估把入庫單和發(fā)票拿過來我直接入賬到3月份不付現(xiàn)金掛其他應(yīng)付款采購員

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齊紅老師 解答 2022-04-08 12:17

這個(gè)材料還在倉庫嗎?如果是的話,你做到四月份。

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齊紅老師 解答 2022-04-08 12:18

可以的,借原材料 貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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你好,可以的,那當(dāng)時(shí)這個(gè)材料做了成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?暫估了嗎?
2022-04-08
1. 借:原材料 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2. 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款,次月付款時(shí),借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款/現(xiàn)金 3. 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款,下月收到發(fā)票并付款時(shí),借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款/現(xiàn)金同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-10-22
您好,可以的,這是倒算,合規(guī),只是這樣對(duì)公司的管理不利,在倉庫里被人偷了也不知道的,
2025-01-11
您好,今天2月18日來核銷應(yīng)該怎么處理呢?---采購員是正好拿3萬元的發(fā)票回來核銷備用金嗎?還是?
2021-02-18
同學(xué),你好, 這種情況,應(yīng)該是先做暫估入賬,收到發(fā)票,紅沖之前的分錄,再做正確的分錄入賬收到發(fā)票時(shí)。
2021-01-04
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