你好,建議直接在23年做成本,還沒(méi)匯算,直接修改報(bào)表

老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們2022年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做少了,現(xiàn)在還沒(méi)有做2022年度的匯算清繳,但是2023年的賬已經(jīng)做到3月份,請(qǐng)問(wèn)在2023年要怎么做調(diào)整分錄?
我在2023年12月已經(jīng)做了收入,但是沒(méi)有開(kāi)票,2024年1月才開(kāi)票的,請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,2023年成本,已經(jīng)做到成本里了,但是發(fā)票,在2024年取得的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理。
您好老師我想問(wèn)一下我今年1月做去年帳的時(shí)候沒(méi)有看清日期導(dǎo)致把2024年1月份成本票做到了去年2023年12月了十幾萬(wàn)。 我應(yīng)該怎么調(diào)整帳務(wù)呢
在2023年12月計(jì)提了2023年年終獎(jiǎng)10萬(wàn),但是在2024年1月實(shí)際只發(fā)了3萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬務(wù)調(diào)整處理呢?麻煩老師教一下分錄,謝謝啦
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


但是23年已經(jīng)結(jié)賬了,想在24年入賬進(jìn)去
按權(quán)責(zé)發(fā)生制,你還是得修改23年的報(bào)表,才能稅前扣除,不然,沒(méi)法扣除